小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有其他收益就計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)老師,技術(shù)開發(fā)合同20萬(wàn)免增值稅,分錄哪種對(duì)呢? 第一種1,借:銀行存款200000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入188000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)12000 2,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-減免稅款12000 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免12000 第二種,借:銀行存款200000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000
老師,小規(guī)模企業(yè)退貨分錄哪種是正確的?第一種 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 32.01 貸 其他貨幣資金-支付寶 32.33 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -0.32 第二種 貸 其他貨幣資金-支付寶 32.33 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -0.32 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -32.01
小規(guī)模企業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貸:其他收益一減免稅額 第二種是借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入一減免稅額收入 這兩種分錄為什么不同
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)老師:小規(guī)模500萬(wàn)以內(nèi)減免增值稅的會(huì)計(jì)分錄: 已10萬(wàn)為列: 第一種:1.借:應(yīng)收賬款(銀行存款)200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 5825.24 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 194174.76 2.月底:借:應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅_減免增值稅5825.24 貸:營(yíng)業(yè)外收入_減免收入5825.24 第二種處理方式: 借:應(yīng)收賬款(銀行存款)200000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200000 請(qǐng)問(wèn)老師:這兩種處理業(yè)務(wù)分錄的方式對(duì)嗎?或者說(shuō)應(yīng)該選擇哪一種處理方式才正確?
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒(méi)有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán)變更,如果之前沒(méi)有實(shí)繳過(guò)出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明???
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬(wàn),當(dāng)時(shí)付了24萬(wàn),剩下的到現(xiàn)在都沒(méi)付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒(méi)有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?