你好,有銷售收入的時(shí)候。

老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人。用友T+做賬,目前應(yīng)交稅費(fèi)科目下二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅選擇不了,必須選擇到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目。但是我們是小規(guī)模,不需要區(qū)分進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)。怎么記?
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)這個(gè)科目在日常什么情況下會(huì)需要寫這個(gè)?
老師,小規(guī)模公司在什么情況下做的分錄才要把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅這個(gè)科目記上?
小規(guī)模,什么情況下做這筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅 貸:其他收益
老師,小規(guī)模賬套,對(duì)方把應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅全部錄分錄進(jìn)去了,我想改,設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,單獨(dú)這個(gè)科目設(shè)不了,怎么弄?現(xiàn)在賬套才啟用幾個(gè)月,還可以改。
工資32000的話,個(gè)人所得稅是扣多少?麻煩具體的公式寫一下
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局不認(rèn)可低價(jià)轉(zhuǎn)讓(低于凈資產(chǎn))。因此,我們需要上傳補(bǔ)充協(xié)議,調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格。那么補(bǔ)繳印花稅時(shí),還是選擇第一次的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期嗎?
本月生產(chǎn)了產(chǎn)品,有了收入,也有成本,但是因?yàn)闆]錢交增值稅,不能全部開發(fā)票,成本票也不能當(dāng)時(shí)開過來,有的的拖一兩年,老板又要看當(dāng)月真實(shí)收入的賬,造成企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,成本庫(kù)存數(shù)也不對(duì),應(yīng)該怎么處理
老師,電子合同效嗎
4、甲企業(yè)2022年12月31日銀行存款日記賬的余額為540元,銀行轉(zhuǎn)來對(duì)賬單的余額為830元。經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項(xiàng):(1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票600元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬。(2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票450元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬。(3)企業(yè)委托銀行代收某公司購(gòu)貨款480元,銀行已收妥并登記入賬,但企業(yè)未收到收款通知,尚未記賬。(4)銀行代企業(yè)支付電話費(fèi)40元,銀行已登記減少企業(yè)銀行存款,但企業(yè)未收到銀行付款通知,尚未記賬。請(qǐng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
請(qǐng)問個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的金額等于所占未分配利潤(rùn)的份額,這就屬于平價(jià)轉(zhuǎn)讓,就不需要繳納個(gè)稅了是嗎
老師,請(qǐng)教一下,15年的時(shí)候國(guó)家有個(gè)領(lǐng)軍人才的獎(jiǎng)勵(lì),就是大學(xué)教授a參與投資創(chuàng)立企業(yè),國(guó)家可以給企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì),然后這部分獎(jiǎng)勵(lì)里有一部分可以分給a,這個(gè)個(gè)稅報(bào)哪項(xiàng),當(dāng)時(shí)說是免個(gè)的
凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧?是嗎,銀行續(xù)貸要填
老師您好,我們一家上海的公司,之前代辦辦理的經(jīng)營(yíng)范圍有“貨物和技術(shù)進(jìn)出口”的,現(xiàn)在新增經(jīng)營(yíng)范圍又要把之前已有的經(jīng)營(yíng)范圍全部又填一遍,然后現(xiàn)在就彈出來要我們填報(bào)多證合一,其中有一項(xiàng)就是“進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人”,為什么之前代辦辦理經(jīng)營(yíng)范圍又不需要填,現(xiàn)在一定要填嗎?
我們是老項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅,對(duì)方開租賃服務(wù)發(fā)票給我們,是不是不能抵扣


那我付款那些是可以不用寫應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目的對(duì)嗎?
那些開出去的免稅發(fā)票還要不要寫應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目?
你好,是的,付款是不涉及的。
那些自己開出去的免稅發(fā)票也不用寫應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目了吧
你好,是的,是這樣的。