你好,如果說(shuō)上聯(lián)路決算有錯(cuò)誤的話,那你本年度就要進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整之后在今年結(jié)算的時(shí)候有對(duì)應(yīng)的表格,讓你專門去體現(xiàn)這個(gè)調(diào)整的部分。
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度工商年報(bào)數(shù)據(jù)有誤,該怎么處理?
老師好,決算報(bào)表一定要和賬上的數(shù)據(jù)一致嗎?有的單位發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理錯(cuò)了不想改報(bào)表,填決算報(bào)表時(shí)填正確的數(shù)據(jù),這樣行嗎
上年決算無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金(零基預(yù)算),本年實(shí)際決算支出比財(cái)政撥款收入大(單位基本戶有資金,多出來(lái)的支出基本戶支出),決算時(shí)若不填上年貨幣資金結(jié)存,本年決算會(huì)出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余負(fù)數(shù),該怎么解決?
發(fā)現(xiàn)上年度的決算數(shù)據(jù)有誤,做今年決算時(shí)應(yīng)該怎么處理?
會(huì)計(jì)賬務(wù)處理錯(cuò)誤,調(diào)賬涉及的損益類科目,上年錯(cuò)賬,決算報(bào)表前調(diào)本年利潤(rùn),這個(gè)調(diào)賬分錄是做到發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬年度?
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒(méi)看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬(wàn)的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬(wàn)發(fā)票是A公司開(kāi)的,另20萬(wàn)是B公司開(kāi)的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開(kāi)票的20萬(wàn)轉(zhuǎn)過(guò)去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來(lái)說(shuō),應(yīng)該是B公司給甲公司開(kāi)票,20萬(wàn)款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說(shuō)可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開(kāi)辦費(fèi)核算?
老師,我得問(wèn)題是數(shù)字是對(duì)的,是賬上是項(xiàng)目支出,決算填成了基本支出,調(diào)整的那張表不可以調(diào)整這個(gè)項(xiàng)目支出和基本支出,驗(yàn)證審核提示與上年數(shù)不符。還是在提示的那天信息那里寫錯(cuò)誤說(shuō)明?
哦,就是你總的金額是對(duì)的,只是支出項(xiàng)目填寫錯(cuò)了,對(duì)不對(duì)。
那這種情況你就直接調(diào)賬,就項(xiàng)目支出和基本支出直接進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整之后再重新做結(jié)算。
老師,調(diào)去年的賬,還是調(diào)今年的賬啊
你這個(gè)去年的結(jié)算已經(jīng)交上去了,你要去更改去年的結(jié)算,在實(shí)務(wù)工作當(dāng)中通常是不這樣處理的。你直接是更改今年的,然后更改今年的和去年的數(shù)據(jù)能夠相一致,相匹配。
老師,我現(xiàn)在的問(wèn)題是去年的賬是對(duì)的,決算填錯(cuò)了,今年的初始化賬也是對(duì)的,做今年的決算的時(shí)候如果正常做應(yīng)該放項(xiàng)目,但是銜接去年決算年末數(shù)的時(shí)候,基本支出和項(xiàng)目支出對(duì)不上,我還需要調(diào)賬?我一開(kāi)始是想,要不把去年的賬改了和去年的賬對(duì)得上,因?yàn)檫@筆錢今年已經(jīng)用完了,然后今年的決算也當(dāng)在去年決算的位置上填,我就不知道這么處理合不合規(guī)。
就是把去年的賬調(diào)了和去年的決算對(duì)上
是這樣的,因?yàn)槟闳ツ甑慕Y(jié)算已經(jīng)報(bào)上去了,你去更改去年的,通常這種是不好操作的,因?yàn)橐呀?jīng)交到了財(cái)政。那么你今年的話,如果說(shuō)你和去年的對(duì)不上,那么他也會(huì)提示你,那么我們?cè)趯?shí)物工作當(dāng)中,通常的處理就是今年的填寫和去年的對(duì)應(yīng)的去填寫就行了,因?yàn)槟氵@里總金額也并沒(méi)有差異,影響不大。
財(cái)政說(shuō)要賬和決算一直,我賬上是項(xiàng)目支出,我決算按去年的還填基本支出,可以嗎?
你可以在賬上做一個(gè)調(diào)整分錄,就是項(xiàng)目支出和基本支出,就是做一個(gè)明細(xì)的調(diào)整,賬務(wù)處理,你摘要里面?zhèn)渥⒁幌率菫槭裁匆{(diào)整,然后這樣子你的賬上和結(jié)算表格就一致了。