你好,同學(xué) 支出大于收入,財(cái)政決算肯定是過不了 建議一部分支出暫不體現(xiàn)
請問2018年會計(jì)做賬時(shí),有一萬塊錢報(bào)支出,但是沒報(bào)收入,
某省財(cái)政年終,一般公共預(yù)算本級收入235 600元,政府性基金預(yù)算本級收入34 500元,國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入4200元,一般公共預(yù)算本級支出216 300元,政府性基金預(yù)算本級支出24 800元,國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出6900元。將上述收支科目的余額轉(zhuǎn)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余賬戶。
上年決算無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金(零基預(yù)算),本年實(shí)際決算支出比財(cái)政撥款收入大(單位基本戶有資金,多出來的支出基本戶支出),決算時(shí)若不填上年貨幣資金結(jié)存,本年決算會出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余負(fù)數(shù),該怎么解決?
(1)上年度預(yù)付丁單位的購料料款180000元,現(xiàn)退回單位零余額賬戶。(2)按規(guī)定從其他單位調(diào)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)120000元,款項(xiàng)存入單位零余額賬戶。(3)按規(guī)定調(diào)給其他單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金240000元(項(xiàng)目支出),款項(xiàng)從單位零余額賬戶支付。(4)按規(guī)定上繳財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)60000元,款項(xiàng)從單位零余額賬戶支付。(5)按規(guī)定將單位財(cái)政撥款結(jié)余資金(日常公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余)轉(zhuǎn)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)100000元。(6)將上述財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”明細(xì)賬戶。(7)年終對財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶執(zhí)行情況進(jìn)行分析,基本支出撥款累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)款項(xiàng)符合財(cái)政撥款結(jié)余性質(zhì)(4000000-3800000),結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款結(jié)余賬戶。2.承資料一的資料和賬務(wù)處理結(jié)果,并發(fā)生下列財(cái)政撥款結(jié)余業(yè)務(wù),請根據(jù)有關(guān)憑證編寫會計(jì)分錄。(10分)(1)經(jīng)查上年會計(jì)差錯(cuò)多支付單位管理費(fèi)用款150000元,退回單位零余額賬戶。(2)按規(guī)定上繳財(cái)政撥款結(jié)余資金110000元,款項(xiàng)從單位零余額賬戶結(jié)清。(3)年末將“財(cái)政撥款結(jié)余”各明細(xì)賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計(jì)結(jié)余”明細(xì)
1.某事業(yè)單位各類預(yù)算收入賬戶和各類預(yù)算支出賬戶的本期發(fā)生額如表1所示,期末將有關(guān)賬戶結(jié)轉(zhuǎn)“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”賬戶;另本期內(nèi)還發(fā)生部分財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整業(yè)務(wù),要求:根據(jù)上述資料中財(cái)政撥款預(yù)算收入和相應(yīng)的預(yù)算支出賬戶的本期發(fā)生額,編制年終結(jié)轉(zhuǎn)賬項(xiàng)的預(yù)算會計(jì)分錄。(1)上年度預(yù)付丁單位的購料料款180000元,現(xiàn)退回單位零余額賬戶。(2)按規(guī)定從其單位調(diào)入財(cái)政款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)120000元,款項(xiàng)存入單位零余額賬戶。(3)按規(guī)定調(diào)給其他單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金240000元(項(xiàng)目支出),款項(xiàng)從單位零余額賬戶支付。(4)按規(guī)定上繳財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)60000元,款項(xiàng)從單位零余額賬戶支付。(5)按規(guī)定將單位財(cái)政撥款結(jié)余資金(日常公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余)轉(zhuǎn)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)100000元。(6)將上述財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”明細(xì)賬戶。(7)年終對財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶執(zhí)行情況進(jìn)行分析,基本支出撥款累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)款項(xiàng)符合財(cái)政撥款結(jié)余性質(zhì)(4000000-3800000),結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款結(jié)余賬戶。2.承資料一的資料和賬務(wù)處理結(jié)果,并發(fā)生下列財(cái)政撥款結(jié)余業(yè)務(wù),請根據(jù)
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請問怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計(jì)分錄?
決算不體現(xiàn)?那賬上的支出大于收入兼顧不?
賬上調(diào)整一下,作為非財(cái)力支出調(diào)整一下 明年沖回
求賬上調(diào)整分錄?這樣會不會導(dǎo)致賬實(shí)不符?
會,賬實(shí)不符 但是你沒辦法,不然決算處理不了
借,非財(cái)力支出對應(yīng)科目 貸,財(cái)力支出對應(yīng)科目 你根據(jù)米實(shí)際情況用對應(yīng)科目處理