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2.某行政單位2018年12月31日凈資產(chǎn)科目貸方余額如下:本年盈余分配35000元,無償調(diào)撥凈資產(chǎn)200000元,以前年度盈余調(diào)整500000元;另外,使用從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取的專用基金100000元購置固定資產(chǎn)。要求:做出必要的會計處理。即做出全部會計分錄
請問老師:以前年度的兩筆業(yè)務需要調(diào)賬,原分錄都是借營業(yè)外支出,貸營業(yè)外收入。當時是接受捐贈的固定資產(chǎn),不知為何做了營業(yè)外支出,也沒錄資產(chǎn)卡片?,F(xiàn)在需要對這兩筆業(yè)務進行調(diào)賬,請問應該做什么分錄?
分公司之間固定資產(chǎn)無償調(diào)撥,調(diào)出方凈值部分可以計入營業(yè)外支出嗎,分錄應該怎么做呢
老師,我想請問一下總公司在江西,分公司在廣州,總公司無償調(diào)撥固定資產(chǎn)給分公司使用,會計分錄應該怎么做請列一下。以及是否需要繳納增值稅與企業(yè)所得稅
對于固定資產(chǎn)盤虧,企業(yè)應在報經(jīng)批準后,按可收回的賠償額確認其他應收款,剩余凈損失計入營業(yè)外支出 分錄怎么寫
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預收賬款1100917.43 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預收賬款還是用應收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學人數(shù)和學校排名
個體工商戶沒開通稅務,開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護建設稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負債表的應交稅費700.2有什么關系?還是說在賬公司申報錯了?
老師,新公司被辭退了,交了1個社保,可以領失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費,如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
建設電站總價值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會有風險嗎
同學您好!總分公司之間調(diào)撥記入“營業(yè)外支出”科目。 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理