你好 借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1800 其他應(yīng)付款 200
我們與供應(yīng)商簽訂服務(wù)費(fèi)合同總金額9萬,2月份給我們開了全額發(fā)票,一半付款一半掛賬,因?yàn)楣?yīng)商的原因這個(gè)月需要減少服務(wù)費(fèi)1萬元,我們?cè)撛趺醋鲑~務(wù)處理呢?是做營業(yè)外收入還是讓對(duì)方紅沖重新開發(fā)票呢?
銷售產(chǎn)品A型儲(chǔ)物柜200個(gè)給北京泰華,售價(jià)為3800元/個(gè),增值稅稅率為13%,已向?qū)Ψ介_具發(fā)票,業(yè)務(wù)79月13日發(fā)票號(hào)為20200902,對(duì)方開具轉(zhuǎn)賬支票1張,金額為總賬858800元,支票號(hào)為11140904,已存入工商銀行。現(xiàn)金流量項(xiàng)目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
銷售產(chǎn)品A型儲(chǔ)物柜200個(gè)給北京泰華,售價(jià)為3800元/個(gè),增值稅稅率為13%,已向?qū)Ψ介_具發(fā)票,業(yè)務(wù)79月13日發(fā)票號(hào)為20200902,對(duì)方開具轉(zhuǎn)賬支票1張,金額為總賬858800元,支票號(hào)為11140904,已存入工商銀行。現(xiàn)金流量項(xiàng)目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
老師,我司為收款方,收款金額比較小35元這種不開具發(fā)票,直接開收據(jù)給對(duì)方,財(cái)務(wù)這應(yīng)該怎么做賬呢,銷售原材料
銷售訂單金額為2000,給業(yè)務(wù)員獎(jiǎng)金200,需要給供應(yīng)商開具發(fā)票金額為2000,這個(gè)200應(yīng)該怎么做賬呢,業(yè)務(wù)員為對(duì)方公司的員工
老師,我們貨代給我們開了經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代理海運(yùn)費(fèi)5萬多,是帶6%稅點(diǎn)的專票,影響我們使用嗎
老師,2024年匯算清繳有退所得稅,是不是做借:未分配利潤貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
老師,我想問問個(gè)人成立了一個(gè)個(gè)體,這個(gè)不用申報(bào)個(gè)稅吧
沒有發(fā)票,現(xiàn)在只是貸款下來了還沒有進(jìn)行下一步處理,就是看現(xiàn)在要怎么處理好點(diǎn)
老師好,麻煩問下,報(bào)稅利潤表這個(gè)上期金額,是報(bào)送的去年1-2季度的累計(jì)數(shù),目前沒帶出來,我要是找的話,去哪里找到呢
老師,我們公司是有些稅是月報(bào),有些稅是季報(bào),那屬于小規(guī)模還是一般納稅人,適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是:小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我反復(fù)聽了還是不知道我這個(gè)公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人[破涕為笑]因?yàn)槔锩嬗行┦羌緢?bào),有些是月報(bào)。
你好,殘疾人就業(yè)保障金0申報(bào)怎么報(bào),提示我人數(shù)不能為0,工資總額也不能為0
物業(yè)會(huì)計(jì)中收物業(yè)費(fèi),物業(yè)費(fèi)如何通過預(yù)收賬款每月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入呢
3月份出口了兩條柜,美金總價(jià)是47880元,因?yàn)闆]及時(shí)申報(bào),要改 3月份的申報(bào)表,現(xiàn)在的問題是:47880元的美金,我是哪天的匯率來計(jì)算成人民幣申報(bào)
普通上收到庫存商品出現(xiàn)副數(shù),要怎么寫分錄
微信掃碼加老師開通會(huì)員
可以計(jì)入到 借方 銷售費(fèi)用-返利支出200 貸方 銀行存款 這樣寫分錄可以嗎
那么你這樣做,銷售費(fèi)用會(huì)越來越多的