你好 這個是你老板的個人消費(fèi)阿,嚴(yán)格來說,是不能入賬的。你確定要做賬的話,放到管理費(fèi)用---辦公費(fèi)
老師你好,我想問一下,客戶修手機(jī),我司員工付了錢,發(fā)票開的維修費(fèi),那這個費(fèi)用是入到招待費(fèi)嗎?
老師 老板給了一張購買一只皮箱4萬的發(fā)票 這個下到招待費(fèi)的話是不是要涉及到客戶申報個稅的問題 這個下什么費(fèi)用好呢?
老師好,今天收到一張2022年1月的發(fā)票,辦公室購買冰箱,(用途是放辦公室保存茶葉,招待客戶),金額900元,為員工個人墊付,這個可以報銷辦公費(fèi)來歸還員工的墊付嗎
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機(jī),對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機(jī)是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個會計科目?老師,會計分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,老師說的入招待費(fèi),指的是哪個會計科目招待費(fèi)??麻煩指導(dǎo)清楚,是不是借:管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行
老師你好,我想問一下就是我們我們股東就是給這個人家老板就是買的這個酒開了一個發(fā)票,嗯,我歸到那個業(yè)務(wù)招待費(fèi)里行嗎?跟公司業(yè)務(wù)是有關(guān)的
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
那就不入賬了,謝謝老師
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