你好,同學 你更正現(xiàn)在提示什么
老師,您好。我想問一下,我是小規(guī)模納稅人,6月開的發(fā)票,已經(jīng)申報并繳稅了,現(xiàn)在要作廢,具體怎么個做法呢?
你好,老師,我現(xiàn)在在操作小規(guī)模納稅人申報,季度申報不滿30萬免征增值稅,第一次操作,請問怎么申報呢?還想問下之前我們是一般納稅人,預收客戶款,但是發(fā)貨是在轉成小規(guī)模之后,這樣我們適用的稅率是哪一個稅率?
老師!你好,我想問一下,現(xiàn)在有個客戶2017年的稅3%發(fā)票,說沒有備注信息,現(xiàn)在要作廢重新開,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個票作廢重新開,能開么?怎樣去操作,我們這個月已經(jīng)開的有1%的稅票了,能開么?怎樣做
老師,你好,我想問下我們是小規(guī)模納稅人,個體經(jīng)營戶,現(xiàn)在個稅已申報并繳費,現(xiàn)在想重新更正申報,操作不起
老師,你好。我想問下。還沒有過報稅期,但已經(jīng)申報了還扣了個稅,現(xiàn)在還有幾名員工需要新增?,F(xiàn)在還能更正嗎??
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
老師,你看下喃,我已經(jīng)繳費了,結果繳納多了,需要減半征收,我這種怎么弄,我發(fā)現(xiàn)里面的數(shù)據(jù)不能改動
繳納的金額大于更正后的 系統(tǒng)更正不了 只能大廳更正處理
哦哦,明白了,謝謝老師,我想再問下,個人經(jīng)營所得稅減半征收的政策哪里有
直接在申報時,報表自動生成減免的
但是我當時也是系統(tǒng)自動彈出來都,我沒改過里面的數(shù)據(jù),然后自動就全額扣了
你減免稅額欄是否可以選擇
記不到了,一般好像都可以吧
正常是可以選擇的 你下次看一下