同學你好,查看一下文件 如果屬于政府補助,先計入遞延收益。 待工程完工后,可以沖減工程成本或者隨著折舊就去營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模企業(yè)(不是房地產(chǎn)企業(yè))建造廠房,已完工,發(fā)生以下業(yè)務,我這樣做會計分錄合理嗎?1、給政府繳納的城市基礎設施配套費,做會計分錄:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款。然后每個月攤銷這個費用。2、政府又以企業(yè)發(fā)展資金的名義把配套費返還給企業(yè)了,收到這筆收入,我可以這樣做分錄嗎:借:銀行存款 貸:遞延收益 根據(jù)固定資產(chǎn)年限每個月攤銷這筆收益,借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入 。
老師您好!請教一個問題 6月收到股東公司一筆借款,打款的說明是備用金 借:銀行存款 貸:其他應付款-某某公司。 現(xiàn)在12月份對方讓把這筆款變成了貨款,我分錄: 借:其他應付款。 貸:主營業(yè)務收入。 應交稅費-增值稅(進項) 這樣可以了吧?不需要把六月的分錄沖紅吧?
老師,請問下,公司轉(zhuǎn)了一筆錢給個人,掛賬往來款,個人拿錢去理財,然后把收益轉(zhuǎn)回公司,這部分收入應該怎么處理比較合理,做營業(yè)外收入可以嗎?
老師按照合同應該確認收入,但是實際未收到錢,不是主營業(yè)務可以計入到其他應收款內(nèi)嗎?并進行收入確認,,這樣可以嗎? 然后老師這部分款項收不回來了,不是壞賬收不回來了,而是因為疫情原因經(jīng)營不善,我公司后期為了扶植企業(yè)這部分應收款不收了,那這部分的賬務處理應該怎么做呢?
老師按照合同應該確認收入,但是實際未收到錢,不是主營業(yè)務可以計入到其他應收款內(nèi)嗎?并進行收入確認,,這樣可以嗎? 然后老師這部分款項收不回來了,不是壞賬收不回來了,而是因為疫情原因經(jīng)營不善,我公司后期為了扶植企業(yè)這部分應收款不收了,那這部分的賬務處理應該怎么做呢?
對于上了三年專科的實習生,暑期實習,一般都會先教些什么內(nèi)容合適呢
老師,我們老板要把股份賣給一個A公司,這個錢是A公司打給老板個人賬戶還是打給我們公司呀
老師,你好,我最近在代賬會計應聘了財稅咨詢專員,要試崗5天,一天40元,但要等老板出差再面一遍,另外一家食品公司會計5000一月,單休,我跟他已經(jīng)約了面試,我又要等代賬公司的回復,我跟食品公司說我有事過幾天去面試,他那邊沒回復,請問哪家有希望一些啊
老師,用集體經(jīng)濟分紅,發(fā)貧困戶學生獎學金,賬務處理這樣對嗎 借其他支出 貸銀行存款
員工意外傷害險(商業(yè)險)怎么做賬
老師您好!公司投資A公司180萬,現(xiàn)在收到分紅250萬這個處務怎么處理
老師您好,鉛筆寫的1和2麻煩講解下,客戶累計消費3萬張,和甲公司估計消費券使用率仍為90%,有什么關聯(lián)意思嗎?我的理解是客戶累計使用消費券3萬張,那就是10萬張里面已經(jīng)使用了3萬張,確認這3張的收入應該要與分攤交易價格去計算,與這里90%沒有什么關系。第二個問題的疑問和第一個一樣。
老師,捐款掛什么科目
#提問#老師,應納稅暫時性差異 形成的遞延所得稅資產(chǎn)是將來可抵扣,現(xiàn)在算期末所得稅的時候需要用利潤總額把它加起來嗎?遞延所得稅負債是將來要交稅,現(xiàn)在不用交,算期末所得稅的時候,現(xiàn)在要減掉的意思嗎?
老師你好!我這邊是做工地的,我們老板讓去給公司對接帳務,這些我都不懂,不知道怎么下手去做?麻煩老師指點一下?