你好,這個(gè)貨物確實(shí)已經(jīng)到了是嗎?
您好,老師,想問(wèn)一下,公司9月份開(kāi)張到現(xiàn)在采購(gòu)成本17萬(wàn),11-12月才有銷(xiāo)售,銷(xiāo)售成本是5萬(wàn),在11月份付了3萬(wàn)的進(jìn)貨款開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有付款沒(méi)有發(fā)票。現(xiàn)在年底了到時(shí)要匯總清繳,我要再開(kāi)多少進(jìn)貨發(fā)票到時(shí)才不用調(diào)增?
老師,想請(qǐng)問(wèn)一下我司在2021年簽訂了一份租賃合同,寫(xiě)明收票后一次性付清,但是由于對(duì)方公司原因,2021年沒(méi)有開(kāi)出票,我們也沒(méi)付款。現(xiàn)在2022年跨年后收到了合同金額一半的發(fā)票,剩余發(fā)票需要等到四月中才能給到我們,想請(qǐng)問(wèn)這二分之一的發(fā)票可以作為2021年的成本嘛?
老師,事情原尾就是,一份合同50000,五月份支付了25000,還有部分六月份支付 發(fā)票也是6月才收到,請(qǐng)問(wèn) ?這樣做可以嗎?5月份 借 預(yù)付25000 貸 銀行25000 6月份,借 預(yù)付 25000 貸 銀行25000 借 庫(kù)存商品 50000貸 預(yù)付50000 ?結(jié)轉(zhuǎn)成本:
請(qǐng)問(wèn)一下,2022年9月份的采購(gòu)合同,預(yù)付了部分款項(xiàng),發(fā)票還沒(méi)到,貨物也沒(méi)有交付。12月份可以計(jì)提成本么?
請(qǐng)問(wèn)9月份進(jìn)貨后賣(mài)出去了,但是對(duì)方?jīng)]支付貨款,也沒(méi)開(kāi)具發(fā)票給對(duì)方,直到11月份才開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方也支付了貨款,在9月份的時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?9月售出和 11月份開(kāi)出發(fā)票的分錄要怎么寫(xiě)呀
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷(xiāo)額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
還沒(méi)有到
那你就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了。