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請(qǐng)問9月份進(jìn)貨后賣出去了,但是對(duì)方?jīng)]支付貨款,也沒開具發(fā)票給對(duì)方,直到11月份才開發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方也支付了貨款,在9月份的時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?9月售出和 11月份開出發(fā)票的分錄要怎么寫呀

2023-11-14 20:47
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-14 20:50

同學(xué)您好,按照正規(guī)的做法, 9月份 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 到11月份收到錢,開出票 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(把發(fā)票附在這個(gè)憑證寫個(gè)說明即可)

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快賬用戶8718 追問 2023-11-14 20:52

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-14 20:53

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同學(xué)您好,按照正規(guī)的做法, 9月份 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 到11月份收到錢,開出票 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(把發(fā)票附在這個(gè)憑證寫個(gè)說明即可)
2023-11-14
你好 對(duì)的 是這么做的
2023-10-13
同學(xué)你好,1.選擇2月份做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本。2.12月做無票收入,暫估成本,未來2月發(fā)票來在調(diào)整。兩種都是可以的。
2024-01-09
你還·,7月付款時(shí)借預(yù)付賬款 貸銀行存款 貨收到先暫估入庫 借庫存商品或原材料等 (按照不含稅金額) 貸應(yīng)付賬款-暫估。 8月發(fā)票到,先沖紅7月份的暫估入庫的分錄 然后按照發(fā)票借庫存商品或原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款-
2020-09-02
同學(xué)你好 退貨的開紅字發(fā)票,銷售的開藍(lán)字發(fā)票,11月份開也行
2020-10-27
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