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老師跨年收到發(fā)票,然后用以前年度損益調(diào)整,分錄怎么做?費用類

2023-01-16 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-16 13:11

借以前年度損益調(diào)整 貸庫存現(xiàn)金 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶4464 追問 2023-01-16 13:57

老師這個我匯算清繳時候,需要調(diào)減上年利潤嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-16 13:57

這個是在你賬上調(diào)整上年的未分配期初數(shù)。

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快賬用戶4464 追問 2023-01-16 14:07

老師我做在1月份賬上了,那12月份利潤不是沒有變嗎?我這里不會了

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齊紅老師 解答 2023-01-16 14:08

你得調(diào)整報表的期初數(shù),但是這個具體怎么調(diào)整我就沒操作過了。

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借以前年度損益調(diào)整 貸庫存現(xiàn)金 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2023-01-16
你好, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款
2020-10-14
你好 這個是用來代替利潤表科目的 比如你們忘記計提工資了,原來的賬務(wù)處理是 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬
2023-01-17
您好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2021-07-13
借:以前年度損益調(diào)整
貸:其他應(yīng)付款
2024-01-07
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