你好,學(xué)員,500萬(wàn)元以內(nèi)轉(zhuǎn)讓免征企業(yè)所得稅
九月份剛登記稅務(wù)信息 報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)讓填報(bào)企業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額,還沒建賬,應(yīng)該怎么填?財(cái)務(wù)報(bào)表也讓填數(shù)。
老師,居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)所得不超過500萬(wàn)元的免企業(yè)所得稅,超過500萬(wàn)元部分減半征收企業(yè)所得稅,那如果我們公司有轉(zhuǎn)讓技術(shù)收入還有銷售商品,那是要分開申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?所得稅申報(bào)怎么填寫?
2022年小規(guī)模免征增值稅,那么企業(yè)所得稅有政策嗎?免稅嗎?填報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)是否可填列7行免稅收入中
科技成果轉(zhuǎn)讓免征增值稅和企業(yè)所得稅填報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)應(yīng)該怎么填
老師,技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)讓收入,是免稅收入,在填寫企業(yè)所得稅季報(bào)表的時(shí)候填寫在哪一行?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
我知道,季度企業(yè)所得稅報(bào)表填報(bào)免稅政策該填報(bào)哪一列適用哪個(gè)政策呢
你好,在《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》里填寫
季度企業(yè)所得稅申報(bào)不是年度企業(yè)所得稅申報(bào)
你好,學(xué)員,《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得減免企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》(國(guó)稅函〔2009〕212號(hào))規(guī)定,企業(yè)發(fā)生技術(shù)轉(zhuǎn)讓,應(yīng)在納稅年度終了后至報(bào)送年度納稅申報(bào)表以前,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理減免稅備案手續(xù)。?? 《稅收減免管理辦法(試行)》(國(guó)稅發(fā)〔2005〕129號(hào))第18條規(guī)定,減免稅批復(fù)未下達(dá)前,納稅人應(yīng)按規(guī)定辦理申報(bào)繳納稅款。 根據(jù)上述政策規(guī)定,企業(yè)發(fā)生技術(shù)轉(zhuǎn)讓,企業(yè)預(yù)繳申報(bào)時(shí),即減免稅批復(fù)未下達(dá)前,應(yīng)按規(guī)定辦理申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅 稅款
?什么意思啊
你好,學(xué)員,你在主表第7行三角號(hào)底下篩選明細(xì)試下相應(yīng)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓
有個(gè)免稅收入其他,其他都是關(guān)于證券國(guó)債之類的
第8行填報(bào)的是哪些
在主表8行所得減免