你好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
老師,我問(wèn)下核定了印花稅營(yíng)業(yè)賬簿,年度申報(bào)的,這個(gè)是0報(bào)還是怎么報(bào)呀?計(jì)稅依據(jù)是什么呀? 我本年實(shí)收資本有發(fā)生額,我記得實(shí)收資本印花稅好像是資金賬簿,不太確定這個(gè)營(yíng)業(yè)賬簿是不是就代表實(shí)收資本
老師年底報(bào)的營(yíng)業(yè)賬簿,這是必須填寫(xiě)實(shí)收資本那個(gè)金額嗎?以前剛注冊(cè)繳納過(guò)這會(huì)還繳呢?
印花稅的營(yíng)業(yè)賬簿是實(shí)收資本的增加額計(jì)算還是實(shí)收資本的金額?
老師,問(wèn)一下,年報(bào)“營(yíng)業(yè)賬簿”的計(jì)稅金額是不是填寫(xiě)“實(shí)收資本”的金額呢?
小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅,計(jì)稅金額或件數(shù)欄里面,填寫(xiě)的是賬上實(shí)收資本的金額還是填寫(xiě)賬本數(shù)量的金額呀(用的是電子表格做賬)
房地產(chǎn)行業(yè),賣(mài)了一個(gè)門(mén)面,合同總價(jià)88萬(wàn),收到54萬(wàn),34萬(wàn)是明后年分期付款的,我開(kāi)正式發(fā)票開(kāi)多少錢(qián)?
公司使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊明細(xì)表里原值、本年折舊、累計(jì)折舊要包含已經(jīng)出售過(guò)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時(shí)當(dāng)時(shí)的出納給了我?guī)讉€(gè)期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬(wàn)多,因?yàn)槭浅黾{直接給我的期初數(shù),所以沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)憑證,當(dāng)時(shí)沒(méi)有仔細(xì)追究這2萬(wàn)是怎么回事,現(xiàn)在審計(jì)來(lái)發(fā)現(xiàn)2萬(wàn)固定資產(chǎn)沒(méi)有明細(xì),討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯(cuò)了,這2萬(wàn)固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費(fèi)基數(shù)是一樣的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營(yíng)利組織
老師,你好請(qǐng)問(wèn)部門(mén)產(chǎn)值有沒(méi)有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷(xiāo)售和報(bào)廢過(guò)固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒(méi)有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬(wàn),那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬(wàn) 還是100萬(wàn)/1.09
每年都要這樣報(bào)上去,納稅呀
按本數(shù)來(lái)繳納的營(yíng)業(yè)賬簿,是另一個(gè)稅種嗎
以前是有賬本交稅的現(xiàn)在取消了
賬本交稅取消了,現(xiàn)在的“營(yíng)業(yè)賬簿”每年都要申報(bào),每年都要交稅咯?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
還要老師,可以把這個(gè)問(wèn)題的稅法條款發(fā)給我一下嗎?
我發(fā)給同事看看,證明我申報(bào)是對(duì)的
印花稅稅率與項(xiàng)目https://www.shui5.cn/article/58/108127.html