你好,具體的是哪一個(gè)稅金的,增值稅的嗎?你是一般納稅人嗎?
老師,本年利潤(rùn)期末為貸方負(fù)數(shù)余額,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的憑證該怎么做呢?
年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金的憑證應(yīng)該怎么做呢?
月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn),憑證怎么做
郭老師:年末應(yīng)該怎么結(jié)賬呀? 所有科目都要轉(zhuǎn)平嗎? 本年利潤(rùn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?一般什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)? 應(yīng)該做什么憑證? 2022年年末 2023年 都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦呀
老師,您好!寺院的賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證應(yīng)該怎么做?
已經(jīng)錯(cuò)了好幾個(gè)月了,把所有錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)都匯總單一個(gè)月進(jìn)行申報(bào)是不是就可以了
老師,公司沒(méi)有業(yè)務(wù)一年多了,目前資產(chǎn)負(fù)債表就銀行存款130元,預(yù)付賬款6000多元,未分配利潤(rùn)有余額,這個(gè)預(yù)付賬款對(duì)方不給退了,要了一年多了也不給退,我現(xiàn)在把它做進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出可以吧
老師只要銷(xiāo)售就必須結(jié)轉(zhuǎn)成本是么?
A企業(yè)為國(guó)家鼓勵(lì)類(lèi)的高新技術(shù)企業(yè),年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)銷(xiāo)售收入6000萬(wàn)元,租金收入為120萬(wàn)元;(2)銷(xiāo)售成本4000萬(wàn)元,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的增值稅700萬(wàn)元,銷(xiāo)售稅金及附加76.6萬(wàn)元;(3)銷(xiāo)售費(fèi)用800萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)600萬(wàn)元;(4)管理費(fèi)用600萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元、研究新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)元;(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元,其中向其他企業(yè)借款500萬(wàn)元,并按利率10%支付利息(銀行同期同類(lèi)貸款利率6%);(6)營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元,其中向供貨商支付違約金10萬(wàn)元,向稅務(wù)局支付上年未納稅款產(chǎn)生的稅款滯納金2萬(wàn)元,通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)的捐款10萬(wàn)元;(1)計(jì)算企業(yè)所得稅前可以扣除的廣告費(fèi)用金額;(2)計(jì)算企業(yè)所得稅前可以扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額;(3)計(jì)算企業(yè)所得稅前可以扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用;(4)計(jì)算企業(yè)所得稅前可以扣除的捐贈(zèng);(5)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額;(6)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師我想問(wèn)下公司銷(xiāo)售出去產(chǎn)品做應(yīng)收賬款,然后做成本怎么做,例如銷(xiāo)售蘋(píng)果10000元借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,成本怎么做?
老師,假如合同編號(hào)有200個(gè),我要把合同編號(hào)統(tǒng)計(jì)在另外一張表上,但是另一張表合同編號(hào)直到96號(hào),我如何增加到200號(hào)!
我國(guó)公民陸某是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工資9000元、職務(wù)工資6000元。(2)3、6、9、12月份從M公司取得季度獎(jiǎng)金6000元。(3)12月份從M公司取得年終獎(jiǎng)金30000元,陸某選擇單獨(dú)計(jì)稅。(4)陸某為M公司監(jiān)事會(huì)成員,12月份領(lǐng)取監(jiān)事費(fèi)20000元。(5)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個(gè)月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼職,每月取得兼職收入4000元。(7)向M公司申報(bào)的專項(xiàng)附加扣除信息:在小學(xué)讀書(shū)的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、陸某為獨(dú)生子女,有年滿60周歲的父母兩名,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費(fèi)部分的大病支出80000元。夫妻雙方約定,子女教育支出平均分?jǐn)偪鄢?,首套住房貸款利息由陸某扣除。(6)計(jì)算陸某5-7月份租金收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(7)李某取得綜合所得匯算清繳時(shí),需要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅
我國(guó)公民陸某是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工資9000元、職務(wù)工資6000元。(2)3、6、9、12月份從M公司取得季度獎(jiǎng)金6000元。(3)12月份從M公司取得年終獎(jiǎng)金30000元,陸某選擇單獨(dú)計(jì)稅。(4)陸某為M公司監(jiān)事會(huì)成員,12月份領(lǐng)取監(jiān)事費(fèi)20000元。(5)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個(gè)月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼職,每月取得兼職收入4000元。(7)向M公司申報(bào)的專項(xiàng)附加扣除信息:在小學(xué)讀書(shū)的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、陸某為獨(dú)生子女,有年滿60周歲的父母兩名,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費(fèi)部分的大病支出80000元。夫妻雙方約定,子女教育支出平均分?jǐn)偪鄢?,首套住房貸款利息由陸某扣除。回答問(wèn)題:陸某12月份從M公司取得年終獎(jiǎng)金應(yīng)納個(gè)人所得稅。M公司1月向陸某支付工資時(shí),應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。陸某從M公司取得的工資薪金所得全年應(yīng)合計(jì)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。陸某6月份取得股息、利息應(yīng)繳納個(gè)人所得稅陸某全面兼職收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅
老師,課本上說(shuō)的加計(jì)扣除,是啥意思?
請(qǐng)問(wèn),新能源汽車(chē)充電站公司購(gòu)買(mǎi)的變壓器折舊是幾年
一般納稅人,出口退稅,貿(mào)易公司
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 借應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
怎么之前的轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方呢
之前的憑證
你看一下你現(xiàn)在都有哪些科目有余額在借方還是貸方
老師,麻煩看下這個(gè)怎么接年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金的憑證呢?謝謝
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10737852.21 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)出口退稅7464712.12 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)國(guó)內(nèi)3273140.09 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅出口退稅6763402.36, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)3308308.07 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
這個(gè)是完整的數(shù)據(jù)
可以再幫忙看下嗎?謝謝
你好 寫(xiě)了看一下的。
附加稅那些你是不是沒(méi)有繳納?
1月份繳納了
我按你給的填寫(xiě)下來(lái),怎么是這樣的呢
別截圖這一個(gè),看你最后的余額還有哪些科目有。
余額都截出來(lái)了啊,科目余額表
截圖你的科目余額表看一下的。
你需要給你看科目余額表嗎?
做平了嗎?做平了就不用看的,還有什么疑問(wèn)的你再截圖。
不是很明白,我不會(huì)年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金,這張憑證內(nèi)容,麻煩根據(jù)我給的應(yīng)交稅金的余額,指教一下好嗎?
就是把它做到相反的科目,然后對(duì)方科目做轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)理解了嗎?
所有的三級(jí)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的意思。
可以直接根據(jù)我給的明細(xì),寫(xiě)完整的憑證給我看下好嗎?謝謝
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10377852.21加746712.12加3273140.09 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10737852.21 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)出口退稅7464712.12 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)國(guó)內(nèi)3273140.09 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅出口退稅6763402.36, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)3308308.07 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅6763402.36加3308308.07