對,這個(gè)應(yīng)該去更正的
老師,您好: 我們公司18年有筆主營業(yè)務(wù)成本的服務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款了,但是對方?jīng)]有開發(fā)票給我們,現(xiàn)在也開不了了。之前一直掛在預(yù)付賬款,現(xiàn)在要清賬,我今年做一筆 借:利潤分配 貸:預(yù)付賬款,然后我調(diào)增18年的匯算清繳,但是整體上所得的一增一減抵消了這筆金額的影響(18年至今都是虧損的)。我的處理對嗎,還是要怎么調(diào)整
你好,我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票,但是每個(gè)月租金都正常支付了且計(jì)提了費(fèi)用,22.5.31號(hào)前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對吧,調(diào)增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么,我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬,假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬,22年我們也是虧損的,到時(shí)候匯算清繳是不是調(diào)增15萬,是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬-15萬,再加21年虧損的,來得出最后的可彌補(bǔ)以后年度金額,且不用繳納所得稅
老師,我新到一家公司,今天去醫(yī)院做的入職體檢,公司的人事跟我說,體檢費(fèi)用在150以內(nèi)可以報(bào)銷,醫(yī)院這邊給了一張財(cái)政收據(jù),但是開具日期是今天的日期。但是有個(gè)問題,公司有兩個(gè)月的試用期,說是要轉(zhuǎn)正以后才可以報(bào)銷。但是轉(zhuǎn)正之后,就是明年了。那這個(gè)財(cái)政收據(jù)是今年12月份的,到時(shí)候跨年了,請問明年到公司報(bào)賬的話,這個(gè)體檢費(fèi)是計(jì)入到明年的費(fèi)用嗎?明年5月30日之前做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,像這種今年的發(fā)票,做賬做到明年的話,需要調(diào)增嗎?體檢費(fèi)實(shí)際是170元,兩個(gè)月轉(zhuǎn)正之后可以報(bào)銷150元。
老師,我們公司2020,2021年的推廣費(fèi)做到了廣告費(fèi),但是這兩年匯算清繳的時(shí)候超過收入的15%的部分沒有調(diào)增,這兩年都是虧損的,但是會(huì)影響后期抵扣吧?我需要怎么更正?費(fèi)用金額三十萬
老師,23年多計(jì)提了幾百元的借管理費(fèi)費(fèi)用(工會(huì)經(jīng)費(fèi)),貸其他應(yīng)付,今年調(diào)整,一是直接通過當(dāng)期損益調(diào)整;二是通過以前年度損益調(diào)整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄),那老師這兩種方式,對填報(bào)匯算清繳的科目影響分別是哪樣的?就是這樣不用的方式去處理,匯算清繳填報(bào)時(shí)是有什么不同?哪些科目發(fā)生變動(dòng)?我如果通過以前年度損益調(diào)整,那我還要同時(shí)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)交的所得稅金額入賬是吧?
老師,建筑施工企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅填的銷售收入是含稅的還是不含稅?
老師,我司和A公司簽訂了合同?,F(xiàn)在業(yè)務(wù)還沒有正式走,我司沒有生產(chǎn)出來,也沒有實(shí)際交貨,A公司現(xiàn)在缺少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,讓我司先按合同把票開進(jìn)來。下月再走貨打款。請問這樣我司有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
民非企業(yè)繳納沒風(fēng)險(xiǎn)保證金怎么做賬啊,走什么科目
老師好,社保我們員工繳的都是按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳的嗎?如果個(gè)人想多交一些或者說足額繳怎么操作?
注銷個(gè)體戶,系統(tǒng)一直提醒有條個(gè)人所得稅未申報(bào),該怎么操作前往報(bào)稅也一直不成功
老師!餐飲行業(yè)符合留底退稅的要求嗎?
老師您好,車間,工資,電費(fèi)一天的成本怎么算出來。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用為零0??
請問老師,單位2024年度,賬面補(bǔ)做了2019-2023年的費(fèi)用,請問在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么?如果不能扣除,政策依據(jù)是什么?
公司就老板一個(gè)人,辦公地用自己名下的房子,物業(yè)費(fèi)可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,我們開了票給客戶,發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶直接從開票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個(gè)扣款扣了,應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢
這個(gè)不會(huì)罰款吧?調(diào)整以后也是虧損的
不會(huì)的,只是調(diào)整以后虧損的就行
這個(gè)是得去現(xiàn)場辦理?還是電子稅務(wù)局也可以?
這個(gè)得去稅務(wù)局辦理的