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老師月末看賬有沒有記錯(cuò),在財(cái)務(wù)軟件中應(yīng)該看哪里呢,科目余額表嗎?

2023-01-15 21:28
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-15 21:34

你好,你可以根據(jù)科目余額來核對明細(xì)賬這些的呢

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快賬用戶6831 追問 2023-01-15 21:43

老師我新手,年末資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦吧?

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齊紅老師 解答 2023-01-15 21:50

你好,不平就要根據(jù)銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付,費(fèi)用這些去核對的呢。拿科目余額表對應(yīng)核對

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快賬用戶6831 追問 2023-01-15 21:55

那存貨那怎么辦啊,增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)也沒結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-01-15 21:58

存貨有庫存商品模塊的話,需要把存貨結(jié)轉(zhuǎn)和庫存商品核對

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你好,你可以根據(jù)科目余額來核對明細(xì)賬這些的呢
2023-01-15
您好,主要是查科目余額表,看看各個(gè)科目的余額有沒有異常的情況
2022-01-07
你好,應(yīng)該有本年合計(jì)數(shù)的,要財(cái)軟的售后人員設(shè)置一下就可以
2019-08-20
同學(xué)你好 一般財(cái)務(wù)軟件平衡了就可以
2022-04-01
您好 3月建賬錄入期初數(shù)據(jù)(以前在代理記賬公司做),是用2月的科目余額表期末數(shù),錄入到財(cái)務(wù)軟件,財(cái)務(wù)軟件期初余額欄次 累計(jì)借方 累計(jì)貸方
2021-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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