同學(xué)你好,銷項(xiàng)確定后,只能進(jìn)項(xiàng)了。
老師,我們6月的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致要交6000的增值稅,有什么辦法能避稅嗎,補(bǔ)開進(jìn)項(xiàng)票或者作廢6月份的發(fā)票可以嗎
你好老師,就是企業(yè)有內(nèi)外銷,以前有暫估原材料,導(dǎo)致稅負(fù)過高,現(xiàn)在發(fā)票開進(jìn)來了,進(jìn)項(xiàng)稅額多了,退稅就會(huì)多,稅負(fù)會(huì)下降,請問老師,這樣操作有問題嗎
老師好,請問12月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都開在了1月,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于銷項(xiàng),有啥辦法能降低稅負(fù)
老師你好,賬務(wù)處理上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額。老師,請問這種情況是不是證明 有許多票是沒有入賬的?(已經(jīng)勾選賬上沒有入賬,導(dǎo)致待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額之后待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的余額為負(fù)數(shù) 老師,除了這種情況,還有什么情況會(huì)導(dǎo)致待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為為負(fù)數(shù)?但是曾值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,是沒有留底,和已勾選的發(fā)票的
老師好,我們公司是做代加工的,經(jīng)常沒有進(jìn)項(xiàng),用到的材料很少,所以取到的進(jìn)項(xiàng)對比銷項(xiàng)差很多,導(dǎo)致每個(gè)月都要交很多增值稅,房租水電費(fèi)這些也開了票,進(jìn)項(xiàng)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠用,有什么辦法可以減少交稅嗎
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
可以有啥辦法降低點(diǎn)收入嗎?比如紅沖啥的
現(xiàn)在是23年,紅沖只能是無票收入紅沖,有票的已過去了,開不了了
那有啥辦法能降低收入銷項(xiàng),或提高進(jìn)項(xiàng),減小稅負(fù)的辦法了嗎老師
同學(xué),這樣說,咱們的15月,這種情況,沒有方法了
同學(xué),這樣說,咱們的12月,這種情況,沒有方法了
要提前規(guī)劃,現(xiàn)在以過了籌劃的節(jié)點(diǎn)了,已成事實(shí)