你好,這種有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅銷售額不一致。稅務(wù)局會(huì)找你們的 房產(chǎn)稅的,這個(gè)沒有關(guān)系。

B公司將其所以權(quán)的房屋采用經(jīng)營(yíng)租賃方式出租,租期為3年,租金總額(含稅)為300000元,租金需按9%繳納增值稅,預(yù)收租金時(shí)不需納稅,確認(rèn)租金收入需繳納增值稅。租賃開始日(2017年1月1日)預(yù)收租金180000元,其余租金待租期屆滿退還房屋時(shí)(2020年1月1日)結(jié)清。B公司于每年12月31日按直線法確認(rèn)當(dāng)年的租金收入,假設(shè)不考慮其他稅費(fèi)。要求:編制其會(huì)計(jì)分錄。 (1)2017年年1月1日,預(yù)收租金。 (2)2017年12月31日,確認(rèn)租金收入。 (3)2019年12月31日,確認(rèn)租金收入。 (4)2020年1月1日,收入房屋和其余租金。
您好,請(qǐng)問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售時(shí)以預(yù)售收入預(yù)交增值稅,在交房時(shí)確認(rèn)已賣出房屋的收入并清算已賣出房產(chǎn)的增值稅嗎?在清算以后又賣出現(xiàn)房時(shí)就按照實(shí)際的交款金額來實(shí)繳增值稅嗎?謝謝。
老師你好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在收到預(yù)收款的時(shí)候預(yù)繳土地增值稅。那么在收到全款確認(rèn)收入的時(shí)候。還要預(yù)繳土地增值稅嗎?也就是說在確認(rèn)收入的時(shí)候土地增值稅會(huì)計(jì)上怎么處理。
老師,企業(yè)房屋出租,有一個(gè)月免租期,免租期也有確認(rèn)收入,(將一個(gè)月的免租期分?jǐn)傊琳麄€(gè)合同期,比如合同租金3000元,合同期12個(gè)月,免租期1月,我分?jǐn)偼昝吭麓_認(rèn)收入為2750元)現(xiàn)在我要繳納房產(chǎn)稅,我是按照當(dāng)月確認(rèn)收入繳納從租房產(chǎn)稅(計(jì)稅依據(jù)為月租金2750元)還是按照合同,這個(gè)月繼續(xù)繳納從價(jià)房產(chǎn)稅,從下個(gè)月開始繳納從租房產(chǎn)稅(計(jì)稅依據(jù)為3000元)
企業(yè)的出租房屋收入按預(yù)收款繳增值稅,按開票時(shí)間確認(rèn)收入,按房屋使用日期繳房產(chǎn)稅。這樣可以的嗎?那帳上的收入就會(huì)跟房產(chǎn)稅的收入不一致,有問題嗎?
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


按收款預(yù)繳增值稅,按開票日期確認(rèn)收入有風(fēng)險(xiǎn)?那要怎么樣才沒風(fēng)險(xiǎn)呢?
收到錢,確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅。
房租收入不是可以分?jǐn)偸杖氲膯幔勘热?2年12月收了23年1-6月的款,23年分?jǐn)偸杖霑?huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
哦,對(duì)的,是的,有風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)局會(huì)問起來,如果你不想一次做收入,你就按月來做,只不過是有風(fēng)險(xiǎn),只是給你一個(gè)建議。
如果預(yù)收款的時(shí)候直接繳稅確認(rèn)收入,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 對(duì)吧? 那開發(fā)票的時(shí)候怎么做分錄?
你好可以的 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
這樣的話,比如我22年12月收到23年的租金,借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交增值稅 開票后一正一負(fù)做分錄,那直到還沒開票之前我都不能從明細(xì)帳中查到公司還欠誰發(fā)票沒開。
自己?jiǎn)为?dú)記錄就可以的
收款繳稅時(shí): 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交增值 租期使用完開票時(shí): 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這是房屋租賃最常規(guī)的分錄嗎?還有沒有其他方法,或者可以滿足我想從明細(xì)帳中查到欠款或欠發(fā)票的情況?
是的 安稅務(wù)局的做這個(gè) 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 安月份攤 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無票收入 可以做這個(gè)