您好,您這個(gè)可以讓稅務(wù)增加一下服務(wù)
做跨進(jìn)電商進(jìn)口,主營(yíng)業(yè)務(wù)是服務(wù)費(fèi)(進(jìn)出都不開發(fā)票)第一個(gè)月收入2萬(wàn)以內(nèi),第二個(gè)月收入11萬(wàn),第三個(gè)月收入1萬(wàn)5,請(qǐng)問小規(guī)模是按月交稅還是可以按季?我第二個(gè)月11萬(wàn)申報(bào)納稅了已經(jīng),那其實(shí)一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)收入,超過(guò)10萬(wàn)的這個(gè)月也不需要繳納稅款的是嗎?我們公司業(yè)務(wù)是不開票的(進(jìn)口電商平臺(tái)不需要開發(fā)票,日本也沒有開進(jìn)項(xiàng)票給我們)
,老師,問下一家公司4月從小規(guī)模變一般納稅人,2月開的1%的服務(wù)發(fā)票,在5月開1%的發(fā)票沖回,5月增值稅申報(bào)沒帶出負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致多交了增值稅和附加稅,這種情況是一定要更正5月的申報(bào)表嗎,還是可以從6月的申報(bào)表中減除未算的負(fù)數(shù)銷售額和增值稅?
老師您好 一家小規(guī)模物業(yè)公司企業(yè) 近期收入了一些較小金額的車位服務(wù)收入 不開票(原來(lái)是領(lǐng)了稅盤 自行開具增值稅專票) 當(dāng)月開了收據(jù)。 問題一:當(dāng)月的收據(jù)可以入賬記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面嗎?這樣未開票入賬合規(guī)嗎?; 問題二:第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候這筆收入如何填列?(請(qǐng)幫忙指出具體下圖中填列在哪行) 感謝耐心解答 謝謝老師!
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說(shuō)9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說(shuō)他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說(shuō)是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚?,稅?wù)上能說(shuō)通嗎?因?yàn)?月份開具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
好的,第二個(gè)問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無(wú)錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,在11月把無(wú)票收入沖紅做一筆借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
老師,給供應(yīng)商的現(xiàn)金折扣,是不是得體現(xiàn)在發(fā)票上?比如,我們向供應(yīng)商處采購(gòu)的貨款,有200元不需要付給供應(yīng)商了,因?yàn)轫?xiàng)目結(jié)束了,后期也不會(huì)跟這個(gè)供應(yīng)商有合作了,現(xiàn)在我們?cè)谇謇砬房钋闆r。不需要付給供應(yīng)商的這200元,我這邊做賬做成財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
因受邀到其他城市進(jìn)行市集擺攤,可能會(huì)有3-6個(gè)月左右,這樣的話需要重新辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照嗎
老師 我被這道題搞的很混亂。陳英老師基礎(chǔ)班講的是 土增稅,兩種算法,分為新建房和存量房。題里面說(shuō)已經(jīng)自用了5年,是不是按照存量房?但是題里給的條件全是新建房的,為什么按新建房?如果按照新建房算法,題里面的印花稅,又是單獨(dú)算的,并非算在房子開發(fā)費(fèi)用里。這個(gè)到底是怎么個(gè)算法邏輯?
老師:請(qǐng)問去年的發(fā)票作廢,今年怎么入賬?
老師,這個(gè)月公司開了發(fā)票,這個(gè)月還能注銷不,還是要等到6月把稅報(bào)了都,才能注銷
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師,我們?cè)?5年 根據(jù)24年未分配利潤(rùn) 做了股東分紅,這個(gè)股東分紅需要再匯算清繳的時(shí)候填寫分紅明細(xì)嘛?
老師您好!請(qǐng)問年度個(gè)人所得稅匯算清繳里可以扣除商業(yè)健康險(xiǎn)嗎?這個(gè)商業(yè)健康險(xiǎn)指的是什么?
如果和我們的經(jīng)營(yíng)范圍不太相關(guān),稅務(wù)會(huì)拒絕給我們?cè)黾訂幔?
這個(gè)是不會(huì)拒絕增加的
胡歌老師你好,請(qǐng)問是他當(dāng)時(shí)給我們?cè)黾雍螅覀冎刂蒙陥?bào)表,就可以帶進(jìn)數(shù)值了嗎
對(duì),更新一下應(yīng)該就好了的