你就按照你的正負(fù)相抵之后的銷售額填寫(xiě)申報(bào)表就行了。
小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),這個(gè)季度是負(fù)數(shù)收入。怎么填增值稅申報(bào)表
老師,小規(guī)模,季度申報(bào),第四季度開(kāi)票收入2千元,未開(kāi)票收入1萬(wàn)元,這倆個(gè)數(shù)字在增值稅納稅申報(bào)表里怎么填寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人公司的第三季度報(bào)了無(wú)票收入,第四季度無(wú)票收入都開(kāi)了發(fā)票的,這個(gè)報(bào)第四季度的增值稅要怎么申報(bào)呢
小規(guī)模納稅人第四季度增值稅申報(bào),這個(gè)怎么填寫(xiě)呢?有負(fù)數(shù)發(fā)票帶稅的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人按照季度申報(bào)增值稅,第四季度開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,而且負(fù)數(shù)大于正數(shù)發(fā)票,也就是說(shuō)最后的收入還是負(fù)數(shù),如何申報(bào)增值稅呢
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的開(kāi)票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開(kāi)了一張普票金額四萬(wàn),5月發(fā)現(xiàn)金額開(kāi)錯(cuò)了需要紅沖重開(kāi),5月已開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開(kāi)的話,5月就是開(kāi)了14萬(wàn)發(fā)票嗎(10萬(wàn)正常五月開(kāi)具?4萬(wàn)紅沖重開(kāi)的發(fā)票)
長(zhǎng)期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
辭退補(bǔ)償沒(méi)有單獨(dú)入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響
然后系統(tǒng)它會(huì)自動(dòng)帶出那個(gè)應(yīng)交的那個(gè)稅額。
申報(bào)時(shí)會(huì)出顯這種情況
你開(kāi)了1%的發(fā)票的嗎?
是3月開(kāi)的發(fā)票,在12月份作了負(fù)數(shù).4月份開(kāi)始是開(kāi)免稅發(fā)票
那你就把2%的部分填寫(xiě)在減免稅額那一行就行了。
超過(guò)45萬(wàn)了,小規(guī)模的要填寫(xiě)減免金額的 .那是填寫(xiě)正負(fù)相抵的金額嗎?
就是對(duì)于你開(kāi)1%那張發(fā)票填寫(xiě),其他都不用。
那怎么填寫(xiě)呢 ,選哪個(gè)原因
不是,就是在你的主表里面有一行是專門(mén)的減免稅哦,不是填那個(gè)減免稅明細(xì)表。你這個(gè)12行就是主表的12行,沒(méi)有數(shù)據(jù),這個(gè)明細(xì)表你是不用填的。
還是沒(méi)看懂.填哪里?
主表18行,減征稅額那里
試了不行,先前就試了
你1%是不是開(kāi)的負(fù)數(shù) 如果是負(fù)數(shù),18行你應(yīng)該負(fù)數(shù)填寫(xiě)看看
負(fù)數(shù)填寫(xiě)也是不可以的
就是這個(gè)圖
我核實(shí)一下你明天提醒我一下