你好,可以這樣支付的
老師,我新到一電商公司,是2016年成立的,是個美籍華人,公司注冊后他就出國了公司就沒人管,銀行賬戶也就凍結(jié)了,最近又開始重新運(yùn)營兩個月了,但他的銀行賬戶是凍結(jié)狀態(tài),他們其中一個股東就用他另外一家賣純凈水的公司來走流水,每天進(jìn)出流水多,用別人公戶收款,用的私戶客戶在商城提現(xiàn), 就是商城每天都有人充值總額是在十萬左右,每天有人提現(xiàn)在八九萬左右,前期純凈水公司收的充值款在后面公司賬戶解凍后都又轉(zhuǎn)入公司基本戶,有45萬轉(zhuǎn)入公戶,后面在公戶上正常進(jìn)行充值,提現(xiàn)。這種外賬我該怎么處理呢, 老師,公司是在自己的商城拼團(tuán),是一種有機(jī)產(chǎn)品大禮包,十人成團(tuán),每人每次是1200元參與,只有一人能拼中,另外 九人是有助力獎,助力獎會隨著拼團(tuán)次數(shù)還有等級不一樣,等級是指他推薦過來的人,每人參與一次,推薦獎就是2元每次,助力獎最低等級的人也是九次后就是助力獎36元每次,每個人都會中,就是公司的收入,公司倉庫會郵寄大禮包。中了十次后就出局了,獎金15000,每次提款扣掉3%的手續(xù)費,但平臺上的錢是可以隨時提現(xiàn)的,所以客戶當(dāng)時是充值到平臺,后面提現(xiàn)時就
請問老師,我有ab兩個單位,a是個體戶一般納稅人(想注銷了)以后用b(是公司一般納稅人),去年6月a把最后一點貨平價出給b了b正常銷售,現(xiàn)在稅務(wù)局可能不同意,我回到21年6月更正申報,我還有留抵的進(jìn)項稅,留抵的稅額多應(yīng)該抵不完。不超10萬不用繳納水利基金,得補(bǔ)繳印花稅,我把 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅 改動一下 多繳的印花稅補(bǔ)提一下、再繳納,可以嗎? ,
闊景公司2021年度發(fā)生了下列支出,公司的會計袁霞將這些支出全部計入了無形資產(chǎn):1、培訓(xùn)新員工的支出50萬元。根據(jù)以往的經(jīng)驗,某個員工平均在公司工作7年,但工作3年后進(jìn)入新崗位前必須培訓(xùn);2、以銀行存款80萬元從龐凱公司購入一項商標(biāo)權(quán),該商標(biāo)權(quán)的法定有效年限還有2年(可續(xù)展),可以充分相信,該商標(biāo)權(quán)會為企業(yè)擴(kuò)大銷售帶來幫助;3、為開發(fā)一種防塵設(shè)備,本年度已支出60萬元,公司正考慮申請專利權(quán),估計出售相關(guān)產(chǎn)品的收益可至少持續(xù)50年,而專利權(quán)的法定年限為10年;4、以銀行存款40萬元購買了一項游戲軟件,公司準(zhǔn)備在3年內(nèi)生產(chǎn)并銷售該種游戲;5、公司支出30萬元資助電視臺播放一個大型系列劇,資助的目的在于使電視觀眾更了解公司的名稱和產(chǎn)品。要求:判斷會計袁霞的處理是否正確,如不正確,錯在哪里?并請予以改正。這個是中級財務(wù)會計的課后題,讓做一個案例分析,應(yīng)該怎么寫呀?求助!?。?/p>
老師好,活動招標(biāo)中標(biāo)后,贊助商是一家銀行,然后要求中標(biāo)公司全部去開一般戶,尾款年前進(jìn)不了一般戶,但是活動產(chǎn)生的10月-11月的勞務(wù)費,年前可以基本戶支付嗎?然后年后尾款進(jìn)一般戶后再轉(zhuǎn)基本戶可以嗎?
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段,營銷部經(jīng)過市場調(diào)查,以銷售10000元的無線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標(biāo)以8000元的價格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標(biāo)同時再贈送價 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價格1800元》,無線鼠標(biāo)和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標(biāo),在收回發(fā)款的同時臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財務(wù)經(jīng)理對三個萬聚的納稅和凈利潤進(jìn)行測算,達(dá)擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標(biāo),材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
老板買了部手機(jī),給項目打卡用,這個可以報銷不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
附加稅影響損益嗎,收到2021年退的附加稅如何做賬
老師您好,公司的股東或者員工把汽車租給公司是需要給員工報個稅的吧?可以無租金訂合同嗎?
我們給挖機(jī)工人打款按照臨時工工資了。這個必須要他們給我們提供原件收據(jù)么 沒有收據(jù)只報個稅可以嗎
老師,公司有進(jìn)銷存系統(tǒng),我做賬的時候主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本是不是可以不寫明細(xì)了,因為他們的進(jìn)銷存財務(wù)接口(可以入到用友的)沒有列明主營業(yè)務(wù)收入——某商品,而是統(tǒng)一歸類到主營業(yè)務(wù)收入——某門店
老師單價開票的時候低,成本還挺高,怎么補(bǔ)救
老師,運(yùn)輸營運(yùn)車輛核定稅本是哪一年取消的?
一般發(fā)票風(fēng)險異常稅務(wù)局已經(jīng)解決了系統(tǒng)要多久才能更新呢
億企財稅用驗證碼登錄次數(shù)太多了,會收不到驗證碼的嗎