同學(xué),你好,這個(gè)找客服遠(yuǎn)程幫你操作下就可以了
您好老師,我想咨詢(xún)一下,我遇到的第一個(gè)問(wèn)題是我今天7月2日開(kāi)票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開(kāi)過(guò)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過(guò)程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問(wèn)題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過(guò)程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開(kāi)票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營(yíng)改增納稅人類(lèi)型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無(wú)法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問(wèn)題的原因我找出來(lái)了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬(wàn)多元本該開(kāi)13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開(kāi)成了6%稅率問(wèn)題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問(wèn)題啊,步驟是怎樣的啊,老師
請(qǐng)問(wèn)老師,從單子口岸單一窗口下載的報(bào)關(guān)單為什么導(dǎo)入不了電子稅務(wù)局,我下載下來(lái)的是XLS格式的,為什么導(dǎo)入的時(shí)候說(shuō)是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,說(shuō)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)為空,但是表格里面是有內(nèi)容的。,哪里出了問(wèn)題。
老師,我報(bào)季報(bào),導(dǎo)入利潤(rùn)表的時(shí)候,提示:“利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不等于原表數(shù),請(qǐng)檢查并調(diào)整科目”。但是都是電腦導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù),為什么不對(duì)呢
老師您好,我把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票分了好幾個(gè)月沖紅了,導(dǎo)致我每個(gè)月申報(bào)表和金稅盤(pán)的數(shù)據(jù)不一樣,我就跟稅管員打電話(huà),雖然有風(fēng)險(xiǎn)提示項(xiàng),但是他都給我過(guò)了,這次是我重新把沖紅的開(kāi)出來(lái)了,這些我都之前上稅了,現(xiàn)在又出現(xiàn)了稅款,然后稅管員也不知道怎么辦,我就只能咨詢(xún)老師,因?yàn)槲乙膊粫?huì)填,麻煩您說(shuō)下,謝謝啦
為什么我稅控盤(pán)插入原來(lái)開(kāi)票的電腦,想導(dǎo)出數(shù)據(jù),但是會(huì)提示參數(shù)錯(cuò)誤
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱(chēng)匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(chǎng)(個(gè)體工商戶(hù)),個(gè)體工商戶(hù)字樣之前沒(méi)有就算是個(gè)體戶(hù)也不會(huì)顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會(huì)不會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn),我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個(gè)員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊(cè)資本是300元。他認(rèn)繳了15萬(wàn)。沒(méi)有實(shí)繳。這種怎么操作。
老師麻煩問(wèn)一下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表是不是只能更正第四季度的
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的成本是什么?
由于前期抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)多,少交增值稅,導(dǎo)致庫(kù)存過(guò)多,該怎么處理?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬(wàn) 啥原因?qū)е碌?/p>
營(yíng)業(yè)外支出匯繳清算的時(shí)候需要納稅調(diào)增?