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老師,我們單位12月份物業(yè)費15000,但是開票開到了2023年1月份,但是我想把這個費用計提到12月,縮減我們的成本,怎么做分錄

2023-01-14 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-14 11:20

同學你好,應該計提到22年,借成本費用 貸應付賬款-暫估款

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快賬用戶5586 追問 2023-01-14 11:22

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-14 11:25

客氣了,如滿意,可以五星評價哈,謝謝!

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快賬用戶5586 追問 2023-01-14 11:27

但是我應付賬款有這個單位,如果暫估到時候真正拿到發(fā)票并支付款項的時候還走我原來這個單位的科目,還是我得新建一個同單位的科目

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齊紅老師 解答 2023-01-14 11:29

暫估時: 借成本費用 貸應付賬款-暫估款-供應商 付款時: 借:應付賬款-暫估款-供應商? ?貸:應付賬款-供應商

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同學你好,應該計提到22年,借成本費用 貸應付賬款-暫估款
2023-01-14
你好;? 你這樣補; 你會有很多問題的; 個稅申報和社保都要 處理; 還要修改之前的申報表和報表的?
2023-03-24
稅務局不查的話沒有關系 因為你不符合權責發(fā)生制。
2024-02-19
您好,借;費用 貸:其他應付款/應付賬款-暫估
2021-01-02
你好,運費別人1月份開票,這樣是不可以計入12月份的成本核算的?
2020-12-22
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