您好!一般納稅人開不了1%發(fā)票的,一般納稅人開免稅發(fā)票給你們,你們計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)
別人開給我的一張苗木的免稅普票,我們是一般納稅人。請問一下我能計(jì)稅抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅嗎?如果能抵扣,請問計(jì)稅抵扣是按9個點(diǎn)還是10個點(diǎn)
老師,有這么個情況,我公司用別的公司名中標(biāo),甲方撥款后需要我家開發(fā)票給別的公司收款,之前我開電子普票苗木,對方是一般納稅人,按6個點(diǎn)給抵扣給我們收稅,這次我開的人工費(fèi),也開的電子普票,對方說抵扣不了,苗木可以抵扣,那我開專票呢老師?
請問,我們掛靠了一家一般納稅人,他開給甲方的是9%的票,也要求我們開專票,但是我們是小規(guī)模,只能開出3%的,可是我們可以開自產(chǎn)苗木的普票,他不是可以按9%扣除率抵扣嗎,可是還要收我們3%,她說她們要多交企業(yè)所得稅,我不明白雖然是普票但是也按9%扣除抵扣了,為什么還要多交3%
老師,我是農(nóng)農(nóng)合作社,開票是玉米,超了500萬需要專為一般納稅人,之后我給對方公司開的是9的稅率發(fā)票,這樣的話我從別的公司購買的貨物,他們?nèi)绻o我開的是免稅發(fā)票,我是可以計(jì)算抵扣的對吧?那如果他們給我開的是9的普票我也是可以計(jì)算抵扣的對嗎?
農(nóng)戶自己種的木耳,香菇,曬干后一袋一袋賣給我們,我們是一般納稅人,對方開的是免稅普票,我們可以按9%計(jì)算抵扣增值稅嗎?
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開臺機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊,
老師,匯算清繳時提示主營業(yè)務(wù)收入比去年高出50%以上,正常嗎?
年度匯算清繳后減去調(diào)增的還是虧損,需要做賬呀,怎么做分錄?
老師,辦公室租金可以作為成本嗎?需要對方提供租金發(fā)票嗎
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專用發(fā)票,對方公司名稱寫錯,重新開具,怎么做會計(jì)分錄?
信息服務(wù)業(yè),2023-2025年把房租計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用化支出——其他費(fèi)用——房租科目里了,但房租不能加計(jì)扣除,這下怎么辦呢,25年1-4月賬都結(jié)了,憑證也裝訂了,該怎么調(diào)整,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師,那個應(yīng)付賬款貸方用暫估是什么意思
老師好,抵扣進(jìn)項(xiàng)按照9%進(jìn)行抵扣嗎?
您好!是的,如果你們用來生產(chǎn)13%的貨物,就抵扣10%
參考那個稅法文件?
您好! 參考《中華人民共和國增值稅暫行條例 》第八條規(guī)定