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您好,請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易公司的進(jìn)料加工,委托加工廠開(kāi)給貿(mào)易公司的加工費(fèi)發(fā)票,這個(gè)加工費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)可以退稅嗎?

2023-01-13 17:14
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-13 17:33

同學(xué),您好,如果是專(zhuān)票是可以抵稅的

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快賬用戶(hù)5311 追問(wèn) 2023-01-13 18:23

有些人又說(shuō)不可以抵扣。有哪個(gè)文件有提到關(guān)于這塊嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-13 18:44

同學(xué)您好,由于各地政策差異,聯(lián)系你和稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)一下。

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同學(xué),您好,如果是專(zhuān)票是可以抵稅的
2023-01-13
出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì),填在17欄,未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;   如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷(xiāo)售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021-05-25
你好,不可以 商貿(mào)的,不能開(kāi)加工。
2024-01-29
你好!可以的,可以抵扣了。
2020-10-15
你好,可以開(kāi)加工費(fèi)給客戶(hù) 借:銀行存款等? 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)的加工費(fèi)計(jì)入委托加工物資
2021-08-08
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