你好;? ?是的; 就這樣來做賬的??
老師,買原材料,肯定先借原材料,進項稅,貸:應付或者銀行存款 月末在結轉成本,借主營業(yè)務成本 貸原材料把 再把成本結轉到本年利潤 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本
您好老師:請問結轉損益,借:本年利潤,貸主營業(yè)務成本。主營業(yè)務成本是指實際支付的金額嗎,就是已經做好憑證的總賬科目:借主營業(yè)務成本,貸銀行存款
刷單分錄是不是 入賬借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 報銷時候借管理費用福利費 貸銀行存款 成本結轉借主營業(yè)務成本 貸原材料
結轉本月的損益類賬戶至“本年利潤”賬戶,會計分錄如下:月末結轉損益科目如下:1、結轉各項收入借:主營業(yè)務收入其他業(yè)務收入營業(yè)外收入貸:本年利潤2、期間費用的結轉借:本年利潤貸:管理費用營業(yè)費用財務費用3、成本支出的結轉借:本年利潤貸:主營業(yè)務成本其他業(yè)務支出營業(yè)外支出4、稅金的結轉借:本年利潤貸:營業(yè)稅金及附加所得稅費用5、結轉投資收益:凈收益的:借:投資收益貸:本年利潤凈損失的:借:本年利潤貸:投資收益
老師,您好,小規(guī)模納稅人支付主營業(yè)務技術服務費用,已收發(fā)票的賬務處理是不是借:主營業(yè)務成本,貸:銀行存款,月末結轉損益:借:本年利潤貸:主營業(yè)務成本
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
內賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,實體價值為什么23年的現金流量還要乘1+4%?23年就進去穩(wěn)定期了呀
娛樂場所“包廂費”發(fā)票可以入帳嗎
老師,用一個企業(yè)辦生產性企業(yè),要什么資料資質,去哪個部門辦理,打什么電話問呢,1
有一件綠化公司 給我們開的苗木 他開的九點專票 這個對嗎
老板在注銷公司,還欠兩個月的工資沒有發(fā)放,已經找老板溝通并沒有說什么時候發(fā)工資,有什么方式方法采取什么措施能拿回工資呀,業(yè)務部、出納、行政工資都發(fā)了,就財務不發(fā)
給財務公司付的代理記賬費用怎么做賬呢
老師,法定節(jié)假日給3倍工資。是額外三倍的意思嗎?還是包含當天
麻煩找下劉艷紅老師,謝謝
那么做利潤表的時候需要填寫主營業(yè)務成本的數據嗎?因為這是還沒有確認收人和開票的情況,
?你好1;沒有收入先不寫 成本數據的??
還有就是等到下次確認收入和開票是不是這樣寫會計分錄,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,那么結轉成本是怎么寫的
你好1;? ?是的; 借主營業(yè)務成本貸 應付賬款或者銀行存款? ??
但是我在上個月已經做了這一步了喔,而且還付款的
?你好;? ? ?那 都計入主營業(yè)務成本去了。 月末結轉到本年利潤去即可;? 不單獨做其他分錄了? ?
我不太理解是如何計入全部主營業(yè)務成本,是不是就不做結轉成本步驟了還是怎樣?老師你可以寫出分錄嗎?因為之前咨詢了其他的老師又說用勞務成本科目做中轉科目
主要是不在同一個月支付成本和銷售
?你好;? 關鍵是看你是什么業(yè)務; 你是服務公司 才會走勞務成本 過度? ?
嗯嗯,老師那全部計入主營業(yè)務成本的,分錄,月末結轉到本年利潤去即可,不單獨做分錄,是不是理解為做:結轉損益:借:主營業(yè)務收入,貸:本年利潤
?你好; 是的;? 可以這樣理解? ?
那么就相當于在這個月是不用做結轉成本的分錄,然后是要把利潤表的主營業(yè)務成本欄數據填上,是嗎
?你好1;? ? 你有收入 ;對應有成本 ;那么就得 收入和成本都寫上的??
主要是收入和成本不在同一個月,就不知道要如何處理了,就像我說得這種情況
? 那說明你處理的不對哈; 成本要和你收入同期處理的? ?
那我說得這種情況是哪里出了問題呢,流淚,現在就是當月應該收了發(fā)票并付款了,難道是用錯了科目嗎
老師,拜托你幫忙我看看
?你好;? ? 你當期有收入了。? 把你勞務成本 結轉到主營業(yè)務成本 科目去? ; 這樣就有收入和成本了。? ? ?
那我就是一開始做科目的時候,就做借:勞務成本,貸:銀行存款,不做借:主營業(yè)務成本:貸:銀行存款,等到后期的時候確認收入就做勞務成本結轉到主營業(yè)務成本,除非是說同期的才直接做主營業(yè)務成本
是的; 意思就是沒有收入的情況下;? ? ? 勞務成本先掛著? ; 等著有收入在去結轉??