同學(xué)你好 更正期初數(shù)重新建賬不可以嗎

企業(yè)由個(gè)體戶轉(zhuǎn)為一般納稅人,建賬初期科目余額為0,收到一筆貨款分錄為借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,后期發(fā)現(xiàn)這比貨款在個(gè)體工商戶的時(shí)候已經(jīng)給對(duì)方開過發(fā)票,只是才打款,這樣的情況下,怎么調(diào)賬,才能把應(yīng)收調(diào)成0因?yàn)闆]有欠款了
會(huì)計(jì)2017年的時(shí)候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對(duì)方已經(jīng)對(duì)公付給我們公司,但是會(huì)計(jì)沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對(duì),直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個(gè)會(huì)計(jì),到現(xiàn)在銀行余額是對(duì)的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個(gè)賬平掉呢?
老師,您好,請(qǐng)問一下,我們公司應(yīng)收賬款- XX公司,借方余額有10萬元,但是實(shí)際上這個(gè)公司不欠我們的錢,好像是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了,但是銀行對(duì)賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對(duì)的上的,這個(gè)該怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平呢?
前一個(gè)會(huì)計(jì)把一家客戶的應(yīng)收賬款期初建錯(cuò)了,現(xiàn)在我們應(yīng)收賬款余額比對(duì)方少,但是少的這筆錢我們確定已經(jīng)開過票,交過稅了,這筆賬該怎么調(diào)呢?
往年一個(gè)學(xué)校在我們這買了東西,但是對(duì)方要求不開票,直接對(duì)公轉(zhuǎn)錢到了公司賬戶上,當(dāng)時(shí)入賬到了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在這筆錢一直掛在應(yīng)收賬款貸方,怎么辦?怎么調(diào)整過來?2020年發(fā)生的
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


不能重新建賬了,時(shí)間長(zhǎng)了
那你做分錄調(diào)整吧 沖減
具體分錄是什么呢?
同學(xué)你好 借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)