你好!個(gè)體給對(duì)方開(kāi)票你應(yīng)該做了一筆借方應(yīng)收賬款的分錄吧?
企業(yè)由個(gè)體戶轉(zhuǎn)為一般納稅人,建賬初期科目余額為0,收到一筆貨款分錄為借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,后期發(fā)現(xiàn)這比貨款在個(gè)體工商戶的時(shí)候已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)過(guò)發(fā)票,只是才打款,這樣的情況下,怎么調(diào)賬,才能把應(yīng)收調(diào)成0因?yàn)闆](méi)有欠款了
請(qǐng)問(wèn)老師,房開(kāi)企業(yè): 距三年之前,此期間通過(guò)pos機(jī)對(duì)公賬戶收房款,因前期賬目不清楚,pos機(jī)因時(shí)間太遠(yuǎn)了,也無(wú)法查具體是哪戶交的款 2020年*月建稅賬時(shí),銀行以當(dāng)月余額,前期發(fā)生金額直接通過(guò)其他應(yīng)付款,導(dǎo)致其他應(yīng)付款科目余額偏大 2021年開(kāi)營(yíng)銷推廣費(fèi)票幾百萬(wàn)元,而預(yù)收賬款余額數(shù)偏少 為了解決其他應(yīng)收賬余額過(guò)大,預(yù)收賬款余額偏少,如將房款打包在預(yù)收賬款下一個(gè)二級(jí)科目,銀行按揭必須有POS刷卡查詢記錄,后期收款又必須過(guò)賬到公戶,分錄不知如何做啊,麻煩指導(dǎo),謝謝!
老師 請(qǐng)問(wèn)一下比如我發(fā)貨多少進(jìn)多少、但已預(yù)付過(guò)貨款、實(shí)際是月結(jié)再開(kāi)發(fā)票、1??我分錄這樣寫對(duì)嗎? 收到商品:借庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款。 收到客戶貨款時(shí):姐銀行存款、貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 發(fā)出商品時(shí):借 發(fā)出商品。貸庫(kù)存商品 然后要不要同時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸發(fā)出商品 ?還是我收到發(fā)票的時(shí)候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本?2??收到發(fā)票的時(shí)候。借 應(yīng)付賬款。貸 預(yù)付貨款 嗎?3?? 我是小規(guī)模、對(duì)方給我開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票、的話庫(kù)存商品的時(shí)候 用不用價(jià)稅分離 、 還是寫綜合含稅價(jià)、 4?? 對(duì)方是一般納稅人 只能給我開(kāi)13個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎?我是小規(guī)模、(食品發(fā)票)
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為15%。不采用備抵法核算壞賬損失。12月1日,甲企業(yè)“應(yīng)收賬款科目借方余額為500萬(wàn)元“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬(wàn)元,業(yè)通過(guò)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分析,確定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)作出相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄:(2)12月9日.一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬(wàn)元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)12月11日,收到乙企業(yè)前欠貨款500萬(wàn)元,存入銀行?。?)12月21日,收到以前年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬(wàn)元,存入銀行。(5)12月31日,假設(shè)年末應(yīng)收賬款余額為977萬(wàn)元,計(jì)提壞賬推備。
老師,公司成立不到一年,之前都沒(méi)有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒(méi)辦法理出一個(gè)期初,所以中途(6月)建賬的時(shí)候,沒(méi)有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這樣可以嗎,至于未清的往來(lái),只有在之后對(duì)賬過(guò)程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來(lái)了入了公戶,那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初,那怎么處理
老師,我想問(wèn)一下寫摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
你好,我們公司是出口外貿(mào)企業(yè)。進(jìn)項(xiàng)專票3個(gè)點(diǎn),可以退稅嗎?
24年已處置的固定資產(chǎn),25年匯算清繳時(shí)還要填資產(chǎn)折舊表嗎?
老師,這個(gè)利潤(rùn)總額就是小微企業(yè)的不超過(guò)300萬(wàn)的那個(gè)值嗎
文化服務(wù),棋牌室能做福利費(fèi)嗎
在個(gè)體戶時(shí)并沒(méi)有做任何分路,也沒(méi)有賬
以前你們個(gè)體戶不用做賬是嗎
對(duì),所以現(xiàn)在銀行進(jìn)賬怎么處理?
借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
不是只有損益類科目才能結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配
你這個(gè)相當(dāng)于期初建賬,只有個(gè)銀行存款,賬平不了,只能計(jì)入利潤(rùn)分配了。