你好,這個是不是延期交稅,不是減半?

老師請問一下一般納稅人增值稅進(jìn)項和銷項之間的差額最后怎么做結(jié)轉(zhuǎn)。進(jìn)項大于銷項呢。12月底最后怎么做這個分錄
老師好,我想問一下年底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項稅額的時候,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是不應(yīng)該有余額???
請問月底進(jìn)項減去銷項后要交的增值稅,需要做一筆什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎?下月交增值稅的時候再怎么做呢?
老師好,請問一下,今年增值稅有減半的情況,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,銷項-進(jìn)項-已交增值稅后有一個差額,這個差額怎么處理呢?
老師,您好去年有一個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候記賬憑證把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額這一欄錯做成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減這個科目了,導(dǎo)致銷項稅額抵減這個三級科目里借方有余額,今年這個怎么調(diào)賬啊
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動較大,期間費(fèi)用變動率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?
好像是延期,那我先掛在余額里吧
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。