你好,這個是不是延期交稅,不是減半?
老師請問一下一般納稅人增值稅進(jìn)項和銷項之間的差額最后怎么做結(jié)轉(zhuǎn)。進(jìn)項大于銷項呢。12月底最后怎么做這個分錄
老師好,我想問一下年底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項稅額的時候,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是不應(yīng)該有余額???
請問月底進(jìn)項減去銷項后要交的增值稅,需要做一筆什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎?下月交增值稅的時候再怎么做呢?
老師好,請問一下,今年增值稅有減半的情況,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,銷項-進(jìn)項-已交增值稅后有一個差額,這個差額怎么處理呢?
老師,您好去年有一個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候記賬憑證把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額這一欄錯做成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減這個科目了,導(dǎo)致銷項稅額抵減這個三級科目里借方有余額,今年這個怎么調(diào)賬啊
老師我們接一個項目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細(xì)講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項稅和待認(rèn)證進(jìn)項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅啊?
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
好像是延期,那我先掛在余額里吧
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。