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老師好,請問一下,今年增值稅有減半的情況,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,銷項-進(jìn)項-已交增值稅后有一個差額,這個差額怎么處理呢?

2023-01-13 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-13 15:14

你好,這個是不是延期交稅,不是減半?

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快賬用戶6690 追問 2023-01-13 15:16

好像是延期,那我先掛在余額里吧

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齊紅老師 解答 2023-01-13 15:17

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶6690 追問 2023-01-13 15:19

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-13 15:20

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個是不是延期交稅,不是減半?
2023-01-13
你好,未交增值稅借方有余額表示留底的,這個不用操作。
2022-01-05
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目期末為借方余額不用結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目期末為貸方余額,要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-12-30
你好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)了這個就沒有余額了
2021-01-13
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減
2024-02-22
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