你好1; 是的 ;? ? 取得收入當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)? ?
老師 咨詢公司 咨詢?nèi)藛T工資必須計(jì)入勞務(wù)費(fèi) 有收入再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是計(jì)入到管理費(fèi)用 有了收入那個月才給他們工資公積金社保計(jì)提到主營業(yè)務(wù)成本呢?
老師你好,建筑行業(yè)勞務(wù)人員工資是直接做主營業(yè)務(wù)成本還是做到工程施工科目,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里去?謝謝!
老師,我們是工程類公司,是收到材料票,直接入工程物資,月末轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本?還是收到材料票去工程施工,月末轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
服務(wù)行業(yè),主營成本是人員工資,成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么弄?運(yùn)營人員工資是進(jìn)勞務(wù)成本,再通過主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)掉,還是工資直接計(jì)入費(fèi)用?計(jì)入勞務(wù)成本的話,結(jié)轉(zhuǎn)金額如何確定,剛開業(yè)收入少沒法覆蓋計(jì)提的勞務(wù)成本
你好老師,設(shè)計(jì)人員工資進(jìn)勞務(wù)成本,啥時轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本呢?月末嗎?還是季末,還是有了收入再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的第五項(xiàng):各類基本社會保障性繳款填寫什么
對方是個人給我們拍的宣傳片,開了發(fā)票,我是不是要幫他申報(bào)個稅,怎么報(bào)
老師以前年度的費(fèi)用少記或多記,次年的匯算清繳怎么出理
一般納稅人公司。進(jìn)項(xiàng)稅問題。 老師。我新入職的公司是一般納稅人。我感覺公司的進(jìn)項(xiàng)稅的分錄好像不太多,想在匯算清繳前整理一下,但是我自己對自查也不太清楚, 應(yīng)如何查才快速整理進(jìn)項(xiàng)稅問題?
老師,您好,請問下軟件企業(yè)需要填哪些表呀,做24年的匯算清繳,我們還不是高新
請問老師,工程上用電費(fèi)用是用的第三方的,那這還用交印花稅嗎?
5179行業(yè)的研發(fā)支出匯算時是不是只能做到管理費(fèi)用下?
請問下老師,工商年報(bào)里面的實(shí)繳出資額沒有實(shí)繳是填0吧?那個時間填哪個時間呀?
老師好,上個月個稅申報(bào)時,工資薪金數(shù)據(jù)我是點(diǎn)自動延用大上月數(shù)據(jù),也沒仔細(xì)看,今天申報(bào)時才看到一人數(shù)據(jù)有誤,也不是按之前報(bào)的數(shù)據(jù)自動生成的呀,我需要啟動更正嗎?是不交稅的那種
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沒有收入就一直放著是不,不管年末還是月末
然后老師,這了成本結(jié)轉(zhuǎn)按什么比例結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個咋確認(rèn)轉(zhuǎn)多少成本進(jìn)去
你好1; 是的;掛著哈 ;之后在考慮結(jié)轉(zhuǎn)的? ?
按什么比例結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好;? ? 這個沒有比例規(guī)定 ; 按照你們實(shí)際 數(shù)據(jù)來結(jié)轉(zhuǎn)? ?
主要是沒有確定的數(shù)據(jù)所以才問的嘛,
?你好;? ? ? 沒有數(shù)據(jù)發(fā)生嗎???