你好,做勞務(wù)成本里面的,以后確認的收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
老師,請問建筑公司要核算每個工地的成本就設(shè)置工程成本,每個工程可能對應不同的大型施工設(shè)備,每季度要核算每個工地的利潤,還要核算每臺設(shè)備的利潤,我應該怎么設(shè)置科目,或者說怎么歸集費用才合適呢,核算設(shè)備的利潤,是因為設(shè)備的投入有些是公司外部人,有些是公司員工入股的,核算工地是要公司的盈利情況
老師你好,請位建設(shè)期間公司管理人員的工資記什么會計科目呢
你好老師我公司主要從事設(shè)計,設(shè)計人員工資記那里合適呢?社保記那里
你好老師,單位從事化工設(shè)計,設(shè)計人員工資入那個科目比較合適呢?
你好老師設(shè)計公司剛成立不久,設(shè)計人員工資怎么核算入那個科目合適呢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
這個在成本大類里面單獨建一個勞務(wù)成本嗎?
對的,是的,是這么做的。
還有一個,今年公司簽了合同,有了預收賬款,但是沒有開票,那今年要確認收入嗎?怎么確認呢,分錄咋寫報稅咋報
你好不用確認收入的。
不用做無票收入嗎?問了兩個老師都說要確認,不知道咋弄了
你好,你給對方提供了服務(wù)嗎?沒有提供的不用管。
付了3筆,第一筆預付款其他兩筆是進度款,
你好,也就是你們已經(jīng)提供了服務(wù)嗎?如果按照政策的話需要確認無票收入
轉(zhuǎn)款備注進度款,應該是完成了進度付的款
你好,那就確認無票收入。
分錄咋寫啊,報稅咋報,等開了票咋報
借預收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 小規(guī)模的在第十欄填寫銷售額就可以的,如果是季度45萬以內(nèi)。
一般納稅人填寫未開具發(fā)票?
等開了發(fā)票,沖減嗎?再,,還是咋處理
你好,一般納稅人填寫到未開具發(fā)票里面,開了發(fā)票之后,在開具的發(fā)票里面填寫正 未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)。
對了老師,設(shè)計人員工資進勞務(wù)成本,啥時轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本呢?月末嗎?還是季末,還是有了收入再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
確認收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)
平時就放著嗎?不用管年末還是月末
對的,是的,是這么說的。