你好;? ? ? 借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入; 對(duì)的??

我們公司是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,之前是掛了5000元在應(yīng)付賬款上、付了4500元,扣了500元的稅金 是否分錄是 借:應(yīng)付賬款5000元 貸:銀行存款4500元 營(yíng)業(yè)外收入500元? 可以掛成其他科目嗎?可以一直掛在應(yīng)付賬款上嗎
我公司掛了一些應(yīng)付款和其它應(yīng)付款之前會(huì)計(jì)做的,現(xiàn)在老總也不知道怎么回事,老總說(shuō)沒(méi)有往來(lái)把賬平了??梢宰鰻I(yíng)業(yè)外收入嗎?還要滿足其它條件嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),之前掛的應(yīng)付賬款0.76元,一直沒(méi)付,也不需要付了,為了做平,我怎么做賬呢,借;應(yīng)付賬款,貸;營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,之前成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,也沒(méi)有計(jì)提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款,現(xiàn)在我把之前的暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款,可這怎么沖銷(xiāo)之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
老師,之前成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,也沒(méi)有計(jì)提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在我把之前的暫估入賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款,可這怎么沖銷(xiāo)之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
老師,建筑公司常用的會(huì)計(jì)科目有哪些?可以給我道來(lái)嗎?再比如鋼材的卸車(chē)費(fèi)屬于哪個(gè)科目
你好,我想問(wèn)一下個(gè)人可以代開(kāi)租賃專(zhuān)票嗎?
你好老師都是生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)原價(jià)363071.99 累計(jì)折舊225這是咋算的老師
這道題是不是應(yīng)該是選b才對(duì)的?他答案說(shuō)是選d。
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬(wàn)元,我能不能賣(mài)10萬(wàn)出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國(guó)慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個(gè)老板干活,工錢(qián)他沒(méi)給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的定義,誰(shuí)來(lái)制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?

