你好;? ? ? 借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入; 對的??
我們公司是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,之前是掛了5000元在應(yīng)付賬款上、付了4500元,扣了500元的稅金 是否分錄是 借:應(yīng)付賬款5000元 貸:銀行存款4500元 營業(yè)外收入500元? 可以掛成其他科目嗎?可以一直掛在應(yīng)付賬款上嗎
我公司掛了一些應(yīng)付款和其它應(yīng)付款之前會計做的,現(xiàn)在老總也不知道怎么回事,老總說沒有往來把賬平了。可以做營業(yè)外收入嗎?還要滿足其它條件嗎?
老師請問,之前掛的應(yīng)付賬款0.76元,一直沒付,也不需要付了,為了做平,我怎么做賬呢,借;應(yīng)付賬款,貸;營業(yè)外收入嗎
老師,之前成本費用沒有發(fā)票,也沒有計提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款,現(xiàn)在我把之前的暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款,可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
老師,之前成本費用沒有發(fā)票,也沒有計提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在我把之前的暫估入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款,可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
請問一下老師。集團總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個月償還了8萬塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
老師,我報的班是會計實操班,目前我在報稅時遇到問題了,我應(yīng)該問哪位老師呀
老師你好,請問發(fā)票是超過6個月原則是不能入賬是嗎? 還有公司業(yè)務(wù)費支付給客戶銷售人員,沒有發(fā)票,這個有什么辦法合規(guī)支付出去呢?
老師,沒認(rèn)證的發(fā)票入賬分錄怎么做
你好老師,公司建筑安裝行業(yè),有些工人的工資是老板或員工直接轉(zhuǎn)給工人的,這種的如何記賬,怎么合規(guī)?需要什么附件
老師您好,平常零星采購?fù)Χ嗟哪貌坏桨l(fā)票,外面小店鋪不給開,怎么辦呢?
民辦非企業(yè),季度申報的財務(wù)報表和一般企業(yè)不一樣,那增值稅申報表,所得稅申報表,所得稅匯繳和一般企業(yè)的申報表一樣嗎?
老師,請問公司請了一個做飯的阿姨,買菜做飯,做員工中餐。 菜、米、油均無發(fā)票 請問一下,這些開支怎么帳務(wù)處理?
老師,社保醫(yī)保需要繳滿多少年
職工社保繳費年限都是多少,社保得交多少年