你好,不屬于的,這個(gè)就是宣傳企業(yè)的招待費(fèi),你再另外設(shè)。
銷售費(fèi)用下有業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),管理費(fèi)用下也有業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),那匯算清繳按15%限額扣除,填報(bào)是兩個(gè)加一起填嗎?
老師好!我是咨詢公司,這個(gè)月發(fā)生了宣傳費(fèi),記賬時(shí),財(cái)務(wù)軟件里銷售費(fèi)用下面直接掛著一個(gè)明細(xì)廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),我公司不銷售產(chǎn)品,這個(gè)月宣傳費(fèi)能做到銷售費(fèi)用下面嗎?還是在管理費(fèi)用下面加一個(gè)宣傳費(fèi)?
填寫財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),銷售費(fèi)用下級(jí)寫著是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),這個(gè)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?因?yàn)榉咒浻凶鲣N售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),是否要寫到業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)明細(xì)?
房地產(chǎn)公司,公司做的宣傳活動(dòng),請的策劃駐場支持人員的住宿費(fèi)應(yīng)計(jì)入“銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”還是“銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤表報(bào)表不一致。該怎么辦?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?