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老師好,實際發(fā)生的業(yè)務沒有及時提供報關單,稅務提示異常,會導致什么后果呀?

2023-01-12 18:19
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 18:19

你好;? 如果異常的話; 可能影響退稅的?

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你好;? 如果異常的話; 可能影響退稅的?
2023-01-12
您好,這個可能會有提示的
2023-01-12
你好,這個是幾月份的,時間別太長,如果太長的話,稅務局那邊不讓退稅的。
2023-01-12
你去查一下你們單位交的行政奉和滯納金,是不是匯算清繳的時候沒有調增
2025-05-23
問題一 原因可能是存在未開票收入、稅會差異(如業(yè)務招待費等費用扣除稅法有規(guī)定)、視同銷售行為(如自產產品用于職工福利等),這些會使所得稅計算基數(shù)大于開票收入對應的利潤。 問題二 一般在 12 月申報期內進行更正申報是可行的,但要準備好準確數(shù)據和相關證明材料,且避免逾期申報。 問題三 自查反饋:開頭說明因財務交接導致數(shù)據問題。中間詳細分析差異原因,如未開票收入、稅會差異、視同銷售等情況。接著說明已解決問題,計劃 1 月申報 12 月所得稅時更正。結尾表態(tài)將加強財務管理
2024-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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