您好? 解答如下 應(yīng)繳納增值稅=796538.98-419723.25 附加稅=(796538.98-419723.25)*(7%%2B3%%2B2%)
開銷售收入89644.43元 稅率9%的一般納稅人,增值稅稅負率按2個點,需要多少進項票和要交多少增值稅稅額阿。 我計算的是進項票63966.45 增值稅稅額1644.85元。
一般納稅人月度開票1278436元(價稅合計),銷項稅額141016元,進項稅額108072元,增值稅多少怎么算?附加稅多少怎么算?
2022年銷項稅額是796538.98元,進項稅額是419723.25元,稅負率是2.27%,需要繳納增值稅多少?附加稅多少?
年初未抵扣-500元 本年應(yīng)稅銷售額384615.38元,銷項稅額50000元,進項稅額48000元,請問老師當期應(yīng)繳納增值稅是多少?增值稅稅負率怎么計算,是扣除留抵的還是不扣留抵的
1.某制藥廠為增值稅一般納稅人,2022年10月銷售抗生素藥品226萬元(含稅),使用 稅率13%。試計算: 不含稅銷售額是多少萬元? 當期銷項稅額是多少萬元? 假設(shè)當期進項稅額為3萬元,則增值稅應(yīng)納稅額為多少萬元? 答:
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔的模具費,維修模具費,分攤在出口的產(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
稅負率是怎么算出來的呢
增值稅稅負率=實際繳納增值稅/營業(yè)收入
好的謝謝老師!
不客氣,麻煩對我的回復進行評價,謝謝
麻煩對我的回復進行評價 謝謝