您好,不含稅銷售額是226/1.13 =200 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額226/1.13*13%=26 增值稅應(yīng)納稅額=226/1.13*13%-3=23
【例題·單選題】某制藥廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份銷售抗生素藥品不含增值稅的銷售額為100萬(wàn)元,銷售免稅藥品銷售額為50萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款6.8萬(wàn)元,已知抗生素藥品與免稅藥品無(wú)法劃分耗料情況,抗生素藥品適用稅率為13%,則該制藥廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅的下列計(jì)算列式中,正確的是(?。! .100×13%-6.8=6.2(萬(wàn)元) B.100×13%-6.8×100÷(100+50)=8.47(萬(wàn)元) C.(100+50)×13%-6.8=12.7(萬(wàn)元) D.(100+50)×13%-6.8×100÷(100+50)=14.97(萬(wàn)元) 為啥選B
某制藥廠(增值稅一般納稅人),3月份銷售抗生素藥品113萬(wàn)元(含稅),銷售免稅藥品50萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款6萬(wàn)元,抗生素藥品與免稅藥品無(wú)法劃分耗量情況: 1.計(jì)算當(dāng)月不含稅銷售額 2.計(jì)算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額 3.計(jì)算當(dāng)月不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 4.計(jì)算當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 5.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅
某制藥廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份銷售抗生素藥品不含增值稅的銷售額為100萬(wàn)元,銷售免稅藥品銷售額為50萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款6.8萬(wàn)元,已知抗生素藥品與免稅藥品無(wú)法劃分耗料情況,抗生素藥品適用稅率為13%,則該制藥廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅
甲制藥廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售抗生素藥品226萬(wàn)元(含增值稅),銷售免稅藥品100萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為14.4萬(wàn)元,抗生素藥品與免稅藥品無(wú)法劃分耗料情況,則該制藥廠本年5月應(yīng)納增值稅稅額為()萬(wàn)元
37.某制藥廠為增值稅,一般納稅人,2021年10月銷售抗生素藥品113萬(wàn)元(含稅),使用稅率13%,試計(jì)算不含稅銷售額是多少元?當(dāng)項(xiàng)稅額是多少萬(wàn)?假設(shè)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額為3萬(wàn)元,則增值稅應(yīng)的稅額為多少萬(wàn)元?
臨時(shí)單據(jù)是什么意思啊,老師
老師,一個(gè)朋友是公司的法人。是做勞務(wù)外包。以個(gè)人的名義和其他的企業(yè)嗯簽訂了合同。其他企業(yè)是把錢打到他個(gè)人的私人賬戶上。這種情況,他公司有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?他個(gè)人有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要交什么稅嗎?
老師想問(wèn)一下,收到微信提現(xiàn),銀行賬戶錢增加,指定現(xiàn)金流是是其他相關(guān)還是銷售商品相關(guān)
老師,乙方給甲方包工包料干活,結(jié)算時(shí)乙方給甲方個(gè)體工商戶開(kāi)了張普票,然后甲方到另外一個(gè)建筑公司打款給乙方,乙方需要提供哪些東西作為憑證給甲方呢?收據(jù)可以嗎?
老師,我們農(nóng)牧企業(yè)單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),領(lǐng)導(dǎo)出去買零散的東西,都是收據(jù),每張都是幾百塊幾十元,都有對(duì)方蓋的公章,這種沒(méi)超500元是不可以入賬??只是一下拿回來(lái)5800多的,
小規(guī)模公司可以開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的票嗎
工商年報(bào)對(duì)外投資總額,認(rèn)繳,實(shí)繳。投資總額,投資總額占比例。 都已經(jīng)到位,那么認(rèn)繳等于實(shí)繳。 投資總額,填賬上長(zhǎng)期股權(quán)投資的金額嗎? 投資總額占比例不清楚?甲公司投資A公司,是填A(yù)公司章程上甲的比例?還是填100%
收到了兩筆銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
個(gè)人所得稅是按照幾個(gè)點(diǎn)繳納。?老師
老師好:公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如果2022年兩項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錯(cuò)誤入賬,調(diào)整分錄目前做在了2023年。賬上沒(méi)有使用以前年度損益調(diào)整科目。這樣的話,因?yàn)檎{(diào)整分錄在2023年,費(fèi)用就直接體現(xiàn)在2023年,2023年的匯算清繳。不需要追溯到2022年吧~
2.張先生和王女士為夫妻,張先生還有一個(gè)妹妹,王女士為獨(dú)生子女,雙方父母均已 過(guò)60周歲,夫妻育有一子一女,分別在上小學(xué)和初中,家庭有首套住房貸款,丈夫正 在攻讀博士學(xué)位第三年,妻子正在攻讀碩士學(xué)位第二年。假設(shè)兩人扣除社會(huì)保險(xiǎn)和公 積金后月薪分別為20000元和12000元,除此無(wú)其他收入來(lái)源。張先生與妹妹約定各自 分?jǐn)?0%的贍養(yǎng)費(fèi)用。夫妻商定,子女教育支出和住房貸款支出均由丈夫扣除。 試計(jì)算:(1)張先生當(dāng)月應(yīng)納稅額是多少?(適用稅率10%,速算扣除數(shù)210) (2)王女士當(dāng)月應(yīng)納稅額是多少?(適用稅率10%,速算扣除數(shù)210) 答: ?
您好啊,我們答疑是有要求的,一題一答,為了方便其他同學(xué)查詢同類問(wèn)題,不同的問(wèn)題辛苦您 重新發(fā)起提問(wèn),謝謝您的理解,請(qǐng)您原諒。