你好;? ? 你1月是? 30萬(wàn)的額度哦; 不是45萬(wàn)了哈 ;? ??
老板個(gè)人支付的費(fèi)用,每個(gè)月大概十萬(wàn)左右,但沒(méi)辦法開(kāi)票,錢(qián)是老板自己個(gè)人賬戶打過(guò)去的,該怎么把這筆錢(qián)還給他?之前一直是銀行直接做借款打過(guò)去,后期用發(fā)票來(lái)抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對(duì)私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費(fèi)用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個(gè)月的這十萬(wàn)左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個(gè)月要清算一次開(kāi)支,而且公司沒(méi)有額外的收入,所以這個(gè)錢(qián)只能通過(guò)公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因?yàn)榇鷰す舅麄冑~面上不會(huì)體現(xiàn)這筆款,如果長(zhǎng)期下去會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
您好老師,我這有一個(gè)體戶,開(kāi)業(yè)兩年多,目前核定征收,之前未開(kāi)公戶,每月開(kāi)票3萬(wàn)左右,實(shí)際營(yíng)業(yè)額30-40萬(wàn)左右,老板聽(tīng)說(shuō)以后金稅四期私戶聯(lián)網(wǎng),會(huì)查個(gè)人現(xiàn)金流,想開(kāi)公戶,以后店里現(xiàn)金流走公戶,我想詢問(wèn)的是核定征收需要開(kāi)公戶嗎?再者如果開(kāi)了公戶后,公戶現(xiàn)金流嚴(yán)重大于開(kāi)票金額,會(huì)不會(huì)反而帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn),像這種情況我們應(yīng)該怎么做更合適?謝謝!
老師,我8月份來(lái)的一家新公司。截止到今年底給公司稅務(wù)籌劃節(jié)稅了180萬(wàn)左右,主要是通過(guò)成立個(gè)體工商戶和自然人代開(kāi)530萬(wàn)發(fā)票,還有股東分紅的款是通過(guò)靈活用工平臺(tái)走的。想問(wèn)下老師這種做法風(fēng)險(xiǎn)大嗎?我想跟領(lǐng)導(dǎo)去談加薪的事,想讓老板年終給我5萬(wàn)的獎(jiǎng)勵(lì),這樣談合理嗎?因?yàn)槲也幌氚讚?dān)風(fēng)險(xiǎn)。老師可以叫下我怎么做嗎
老師好,前幾個(gè)月開(kāi)票都是30萬(wàn)左右,1月因?yàn)橐糯汗?jié)假上班時(shí)間會(huì)少一周的樣子這月要開(kāi)票到45萬(wàn)左右,一下增多有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們是代賬,客戶要開(kāi)公司,開(kāi)(一般納稅人)印刷費(fèi);實(shí)際業(yè)務(wù)只有七萬(wàn),但是在(上半年每個(gè)月有80萬(wàn))左右的印刷費(fèi)開(kāi)票是為了收開(kāi)票的錢(qián)(虛開(kāi)),他會(huì)過(guò)賬及取印刷費(fèi)包裝費(fèi)的成本票,我不建議她開(kāi)公司,但我們老板和客戶都同意了,我也告訴了他風(fēng)險(xiǎn)及影響。 老師,請(qǐng)問(wèn)我是不是多慮了,這種分險(xiǎn)大么
商貿(mào)企業(yè)一般納稅人可以開(kāi)3%的專票么
公司新購(gòu)一臺(tái)設(shè)備,回來(lái)需要安裝,完工前的所有支出,包扣、工資電費(fèi)、領(lǐng)用的手套等是不是都屬于機(jī)器的成本
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫(kù)存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來(lái)發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
老師你好,我們是(河北)的公司,我們從甲方(山東)承包了1000萬(wàn)的工程,我們又以800萬(wàn)轉(zhuǎn)包給了乙方(山東)的公司,我們是不是應(yīng)該預(yù)交稅款?按照1000萬(wàn)預(yù)交還是按照差額200萬(wàn)做預(yù)交呢?
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫(kù)存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來(lái)發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫(kù)存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來(lái)發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
美團(tuán)做賬,賣包子的打包費(fèi)計(jì)入低值易耗品嗎?
應(yīng)付沖應(yīng)收啥意思。不明白業(yè)務(wù)
老師,實(shí)繳4000萬(wàn),減資的話是不是需要實(shí)實(shí)在在退錢(qián)呀。賬上未分配利潤(rùn)就只有500多萬(wàn)了,拿不出錢(qián)來(lái)了。
新錄入的固定資產(chǎn)卡片里有,固定資產(chǎn)清單里沒(méi)有
我們是一般納稅人,我意思是說(shuō)1月上班少,但開(kāi)票收入增加了差不多二十萬(wàn),這種情況有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好;? ?你超過(guò)了30萬(wàn) ; 季度合計(jì)的話; 就沒(méi)法免稅的??
我們是一般納稅人跟30萬(wàn)額度沒(méi)有關(guān)系,你回答的都不是我問(wèn)的問(wèn)題
你好;? 你一般納稅人的話? ? ?; 如果你是真實(shí)發(fā)生的金額? ;? ? ? 你有進(jìn)項(xiàng)稅就抵扣 ;沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅 就全額繳納增值稅即可;? 沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)? ? 。(只要真實(shí)開(kāi)票即可? )
好的,因?yàn)榍岸螘r(shí)間是初創(chuàng)期,現(xiàn)在業(yè)務(wù)量大了。
你好;? 可以的;? 注意下? 進(jìn)項(xiàng)稅的取得; 避免你增值稅和附加稅? 多繳納? ??
我們加工業(yè),沒(méi)什么進(jìn)項(xiàng)抵了,有什么辦法嗎?
你好;? ? ? 那你 考慮下比如生產(chǎn)出來(lái);? 單獨(dú)成立一個(gè)銷售公司? ; 分別? ?來(lái) 做賬報(bào)稅;? ?
我們現(xiàn)在規(guī)模不大,目前只有二十多個(gè)人,不好單獨(dú)弄出來(lái),聘用退伍軍人是不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
?你好;? 退伍軍人和殘疾人安排就業(yè)都會(huì) 抵減增值稅的;? 可以的??
是一年抵增值稅9000嗎?
你好; 是的;? 抵減9000元的? ?