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老師,23年應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額科目貸方有余額要怎么處理,把余額不結(jié)轉(zhuǎn)入24年

2024-03-09 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-09 20:30

您好,這個以后不繳納嗎還是

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快賬用戶2703 追問 2024-03-09 20:32

不繳納的,之前發(fā)生銷售的時候計了這個科目

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快賬用戶2703 追問 2024-03-09 20:35

這個余額就是在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)開票做賬的時候計了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的科目然后就會有余額

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齊紅老師 解答 2024-03-09 21:07

那這個的話可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入收

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您好,這個以后不繳納嗎還是
2024-03-09
你好1. 是的; 一般建議是結(jié)轉(zhuǎn)下的;? ?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05
同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-11
你好 一般是需要結(jié)轉(zhuǎn)的 我這邊給您找個例子 稍等啊
2023-01-12
你好,同學(xué) 第二步需要做,第一步不是必須做的。
2022-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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