他是今年一月份收到的發(fā)票嗎?
老師好,我8月份付了一筆律師費(fèi),發(fā)票未及時(shí)回來,當(dāng)時(shí)上賬分錄借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?,F(xiàn)在增值稅專票回來了我應(yīng)該怎么沖賬?
#提問#老師好,公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費(fèi)用,發(fā)票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。9月份發(fā)票回來了,再?zèng)_掉,借管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款
9月份有一筆分錄是借管理費(fèi)用,加油費(fèi),貸銀行存款,現(xiàn)在票回來了,是專票,要怎么沖銷以前的分錄
老師 之前有一次分錄做錯(cuò)了 本來應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸銀行存款 結(jié)果寫成了 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款 能不能直接 再做一筆分錄,借管理費(fèi)用 貸銷售費(fèi)用??
老師去年12月份有個(gè)費(fèi)用沒來票做的分錄是借管理費(fèi)用4000貸銀行存款4000,今年2月份來了張專票怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
3大題3小問,2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中,立項(xiàng)決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財(cái)務(wù)報(bào)表少申報(bào)2萬怎么辦
老師,單位租賃法人的個(gè)人車輛,每個(gè)月3000元,一年36000元。我需要給單位開具租賃費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問需要繳納哪些稅種
文具用品批發(fā)和零售開票這塊應(yīng)該怎么選擇
老師本月中可以勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師, 我這個(gè)企業(yè)沒有進(jìn)出口,我年報(bào)的時(shí)候顯示進(jìn)出口,賬上沒有進(jìn)出口,我看群里的消息,的確有做出口的,這個(gè)怎么辦啊 我利潤(rùn)表收入是0
老師,廣告店開票明細(xì)“印刷品”物料制作,或者“印刷品過塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細(xì)是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過塑”,請(qǐng)問這種算貨物收入還是服務(wù)收入?
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不是,是12月收到的票,
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)填寫稅額的就可以的。
上次做分錄,用銀行存款1萬,但是現(xiàn)在票的金額是7000,沒有票的三千元怎么調(diào)整
借管理費(fèi)用,貸銀行存款,全部是這么做的,收到了發(fā)票,借應(yīng)付賬款,貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。
第一個(gè)贊估,第二個(gè)紅蟲贊估,第三個(gè)做發(fā)票的。
意思是沒有收到票的3000那樣處理?
對(duì)的,是的,是這么做的。
現(xiàn)在有票的分錄我這樣寫可以吧借應(yīng)交稅費(fèi),—抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸管理費(fèi)用,那么摘要寫什么比較好
回答可以這么做的自己選擇就行