同學(xué),你好 嗯嗯,入預(yù)付可以的
請(qǐng)問老師,我公司支付一筆服務(wù)費(fèi),已經(jīng)取得發(fā)票認(rèn)證入賬了,但現(xiàn)在合同取消了,對(duì)方把錢退回給我們了,請(qǐng)問那張發(fā)票怎么處理?
老師 我們公司付了一筆款給個(gè)人賬戶 但是對(duì)方以公司名義開過來的發(fā)票,現(xiàn)在除了讓對(duì)方退回來走公賬還有其他辦法嗎?已經(jīng)付款已經(jīng)收到發(fā)票了
我公司取得了一些不符合我公司業(yè)務(wù)的發(fā)票并付了款,后我公司將發(fā)票退回給對(duì)方,對(duì)方由于疫情原因一直還沒有紅沖,現(xiàn)在我們這邊怎么入賬?
從公戶給對(duì)方公司付款,并取得了發(fā)票,后面將發(fā)票退回,這筆業(yè)務(wù)取消了,但是現(xiàn)在對(duì)方公司還未將款退回給我們,我們這邊如何入賬?入預(yù)付賬款可以嗎?
對(duì)方公司為銷售方,我們公司是購買方,去年發(fā)生一筆交易,款已付,發(fā)票已收到,并算作費(fèi)用計(jì)入利潤報(bào)所得,發(fā)票是普票。今年跨年申請(qǐng)退款。如果將原發(fā)票給銷售方,銷售方將貨款退回對(duì)公賬戶后,如何做賬?普票需不需要在開票軟件上做購買方紅字發(fā)票?
請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
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到時(shí)候款退回來再?zèng)_預(yù)付賬款
同學(xué),你好 嗯嗯,是的