你好? 增值稅是營(yíng)業(yè)收入里的

勞務(wù)派遣公司差額開票以下賬務(wù)處理對(duì)嗎? 1、收到用人單位5000元 借:銀行存款5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4761.90?。?000/(1+5%)=4761.90元) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅238.10?。?000/(1+5%)*5%= 238.1元) ? 2、代發(fā)工資、代繳社保、公積金等實(shí)際支出5000元 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4761.90 (5000/(1+5%)=4761.90元) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅238.10?。?000/(1+5%)*5%= 238.1元) 貸:應(yīng)付職工薪酬5000 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:銀行存款5000
老師,我們公司汽車凈值還有2萬,現(xiàn)在賣給個(gè)人,收5000元錢,請(qǐng)問我這個(gè)5000元收入要交增值稅嗎?分錄怎么做?
3月給A公司提供服務(wù),銷售收入是5000元,并做了未開票收入5000元:借:應(yīng)收賬款-A公司 5300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷量稅 300;在5月當(dāng)月收到對(duì)方5200元的貨款,扣減的100是屬于未達(dá)標(biāo)的扣款。請(qǐng)問老師,相差100如何入賬呢?
老師,處置二手車,收入5000元,交了稅費(fèi),這5000元要加入到公司營(yíng)業(yè)收入嗎
收到客戶5000元不含稅貨款,已轉(zhuǎn)到公司微信,第二天公賬收款4985.微信手續(xù)費(fèi)扣了15元.申報(bào)表填了不開票收入5000.顯示稅額650元,這個(gè)怎么做賬?
老師,請(qǐng)問法人個(gè)人名義貸款給公司用,公司每個(gè)月把利息轉(zhuǎn)給法人付銀行利息,算不算無償借款,要不要繳稅的
中級(jí)25年的課從哪看
老師,我們是2024年5月注冊(cè)成立的公司,2024年5月到2024年12月利潤(rùn)表營(yíng)收收入年末314萬,2025年1月到10月營(yíng)業(yè)收入累計(jì)282萬,一般納稅人認(rèn)定是從什么時(shí)候開始呢
老師你好,員工無償給公司使用私車,取得加油費(fèi)發(fā)票在稅務(wù)角度不認(rèn)可,是發(fā)票已報(bào)銷所得稅調(diào)增,還是發(fā)票不能報(bào)銷直接從賬上剔除?
請(qǐng)問老師,我有近兩年的我審計(jì)經(jīng)驗(yàn)、半年的勞務(wù)派遣公司全盤會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),在會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)了電商會(huì)計(jì)實(shí)操課程,現(xiàn)在去面試電商會(huì)計(jì),即將面試我的是電商經(jīng)理,電商經(jīng)理面試電商會(huì)計(jì)最后可能會(huì)問到什么問題?又該如何回答呢?
開一張52900的發(fā)票會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
老師0.0006的0.5次方怎么計(jì)算呢?
老師我們是小規(guī)模,賣這種熟的冷吃三角骨,這樣開票對(duì)嗎
9810 也是需要開具的國(guó)內(nèi)段港雜費(fèi)發(fā)和國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票是嗎,港雜費(fèi)發(fā)票必須是要含稅率嗎?運(yùn)費(fèi)發(fā)票也要是含稅率的是嗎
老師你好,怎么讓公司給我的500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅


可是這一步?jīng)]看到有涉及營(yíng)業(yè)收入
你好? 會(huì)計(jì)科目不用收入的??
那就是報(bào)收入的時(shí)候我自己加上去,不然賬上的收入跟報(bào)稅系統(tǒng)上的收入不一樣
你好 是的這樣處理就對(duì)?