你好? 增值稅是營業(yè)收入里的
勞務(wù)派遣公司差額開票以下賬務(wù)處理對嗎? 1、收到用人單位5000元 借:銀行存款5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入4761.90 (5000/(1+5%)=4761.90元) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅238.10?。?000/(1+5%)*5%= 238.1元) ? 2、代發(fā)工資、代繳社保、公積金等實際支出5000元 借:主營業(yè)務(wù)成本4761.90?。?000/(1+5%)=4761.90元) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅238.10?。?000/(1+5%)*5%= 238.1元) 貸:應(yīng)付職工薪酬5000 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:銀行存款5000
老師好 我公司是小規(guī)模納稅企業(yè),本月收入5000元,增值稅稅率3%,分錄是: 借 銀行存款5000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 5000/1.03=4854.37 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4854.37*3%=145.63 這樣做對不對?
老師,我們公司汽車凈值還有2萬,現(xiàn)在賣給個人,收5000元錢,請問我這個5000元收入要交增值稅嗎?分錄怎么做?
3月給A公司提供服務(wù),銷售收入是5000元,并做了未開票收入5000元:借:應(yīng)收賬款-A公司 5300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 5000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷量稅 300;在5月當(dāng)月收到對方5200元的貨款,扣減的100是屬于未達(dá)標(biāo)的扣款。請問老師,相差100如何入賬呢?
老師,處置二手車,收入5000元,交了稅費(fèi),這5000元要加入到公司營業(yè)收入嗎
一般納稅人工商年報里的通訊地址就是寫的營業(yè)執(zhí)照的住所?
其他債權(quán)投資和其他權(quán)益工具投資出售的時候都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
金蝶軟件里,累計折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計折舊期末余額多了一個月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計折舊的明細(xì)賬里就還有一個月的余額,這種情況怎么處理 試過手動做一張記賬憑證把累計折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師,我賬上一筆沖了多計提的固定資產(chǎn),那我固定資產(chǎn)表應(yīng)該怎么修改
企業(yè)章程在哪兒可以下載
老師:代理記賬機(jī)構(gòu)申請表在哪里下載?您有模板嗎?我在國家政務(wù)服務(wù)平臺沒有找到
老師你好,農(nóng)業(yè)配送公司小規(guī)模納稅人大米的稅率可以是1%嗎
報個稅的時候,有個大病醫(yī)療10塊錢,這個應(yīng)該填到哪里啊
因一些問題客戶尾款不給了,怎么處理?
打印出來了完稅證明了 106715.76包括:增值稅(其他未列明制造業(yè))100662.22元,地方教育費(fèi)附加1006.75元,教育費(fèi)附加1510.13元,城建稅3523.63元,增值稅(租賃服務(wù))13.03元,有農(nóng)行繳款流水,老師這個分錄如何做賬?用計提一筆分錄,繳款一筆分錄,還是咋做了?
可是這一步?jīng)]看到有涉及營業(yè)收入
你好? 會計科目不用收入的??
那就是報收入的時候我自己加上去,不然賬上的收入跟報稅系統(tǒng)上的收入不一樣
你好 是的這樣處理就對?