你好,不可以的,建筑工程選擇這個(gè)。
請(qǐng)問老師,建筑服務(wù)工程的印花稅申報(bào)時(shí)應(yīng)選擇“建筑安裝工程承包合同”,選錯(cuò)了,選成“購(gòu)銷合同”,有什么影響嗎?
建筑行業(yè)開出去的工程服務(wù)發(fā)票,申報(bào)印花稅稅目時(shí)是選擇建筑安裝工程承包合同嗎
賣車位的合同在申報(bào)印花稅的時(shí)候稅目是選擇購(gòu)銷合同嗎?
老師,開票大類是建筑服務(wù),申報(bào)印花稅的時(shí)候子目能選購(gòu)銷合同嗎
老師,我我公司是一般納稅人,在2月份開票時(shí),開有130%的稅率、開有6%的服務(wù)費(fèi),還開有9%的建筑服務(wù),老師,現(xiàn)在季度報(bào)印花稅時(shí),9%的印花稅怎么報(bào)呀,電子稅務(wù)局以前核定的是13%的購(gòu)銷合同和6%的技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在這9%的建筑服務(wù)怎么報(bào)印花稅?能合并到13%的一起報(bào)嗎?
我是一名個(gè)體經(jīng)營(yíng)者,也是一名公司員工。我本人個(gè)體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車輛所有費(fèi)用。包括油保險(xiǎn)費(fèi)等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動(dòng)。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購(gòu)入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計(jì)使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計(jì)稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬,那么,22年計(jì)稅基礎(chǔ)是480萬,賬面價(jià)值420萬,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
老師好!社保的繳費(fèi)基數(shù)如何填寫確認(rèn)?是個(gè)人還是單位的繳費(fèi)基數(shù)?
老師,公司開基本戶,銀行收款共計(jì)200元,這個(gè)200計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?可以嗎還是什么明細(xì)
老師您好。我想問一下。在實(shí)際的。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的操作當(dāng)中。是否可以?不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅。這兩個(gè)三級(jí)科目,而是直接使用。未交增值稅這個(gè)二級(jí)科目呢?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨(dú)立核算的分公司注銷流程是啥?
個(gè)體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個(gè)人所得稅稅率是20% 是這么計(jì)算嗎 計(jì)算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎
老師這個(gè)第5題和第7題跟答案我怎么覺得對(duì)不上。有沒有同樣感覺的?不知道選哪個(gè)