一般金額是報(bào)當(dāng)季度的哈
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個(gè)季度開過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票,一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫?10萬(wàn)填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎?
各位老師好!我們是季報(bào)增值稅企業(yè),季度銷售額未超過(guò)三十萬(wàn),月銷售額十五萬(wàn),月超過(guò)十萬(wàn),在第四季度一起申報(bào),這個(gè)用交增值稅嗎?謝謝!
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個(gè)數(shù)填在第10欄項(xiàng)目(四)免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,了吧?
上個(gè)季度沒填寫其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額 只在第一欄填寫了 這個(gè)季度我要把第二季度+第三季度的金額填在第三欄里嗎?
老師你好, 2023年1-3季度公司每個(gè)季度銷售額都是少于30萬(wàn),報(bào)增值稅都是填在免稅銷售額這一欄,現(xiàn)在第四季度銷售額是60萬(wàn),報(bào)增值稅的時(shí)候填在應(yīng)征增值稅這一欄,這一季度報(bào)稅只管這一季度的銷售額,前面3個(gè)季度的的不用加上來(lái)吧?我第一次報(bào)稅。
老師,就是員工工資本來(lái)是8000,工資表做的是7000,另外1000需要私底下補(bǔ)發(fā),因?yàn)椴幌胍渌酥肋@位員工的工資底薪,所以這樣操作,請(qǐng)問(wèn)通過(guò)什么費(fèi)用報(bào)銷比較合適
老師,賣大車填寫在13%的貨物及加工還是下面那欄
本公司購(gòu)進(jìn)貨物,安排第三方運(yùn)輸公司直接運(yùn)送到買家處,進(jìn)貨成本100萬(wàn)收到專票,售價(jià)120萬(wàn)并開具發(fā)票,收到運(yùn)輸發(fā)票普票18萬(wàn)。我們實(shí)際利潤(rùn)只有2萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何做賬?如果按進(jìn)項(xiàng)專票做賬我們利潤(rùn)是20萬(wàn)虛高。要交的稅太高了,請(qǐng)問(wèn)怎么操作
老師,中級(jí)財(cái)管里的目標(biāo)資本是指投資額么?
A貿(mào)易公司與B公司簽訂的銷售合同, 從A貿(mào)易公司的子公司M工廠發(fā)貨, 那發(fā)貨單抬頭是M工廠可以嗎?
月底進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄為借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,對(duì)嗎
銷售代理貨物,提成比例給多少,怎么算?
網(wǎng)銀結(jié)算套餐做賬做賬,分錄怎么寫
外經(jīng)證開好之后馬上要預(yù)交稅款么。還是可以緩一下?
城鎮(zhèn)土地稅和房產(chǎn)稅有效期止能這么填寫嗎?