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老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫,還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有貸方余額360,需要轉(zhuǎn)哪里去。

2023-01-11 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-11 11:23

你好,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分別是多少??

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快賬用戶7958 追問(wèn) 2023-01-11 11:26

老師,我會(huì)了轉(zhuǎn)完了謝謝老師,

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齊紅老師 解答 2023-01-11 11:27

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分別是多少??
2023-01-11
如果需要繳納增值稅,是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-01-08
你好 一般是需要結(jié)轉(zhuǎn)的 我這邊給您找個(gè)例子 稍等啊
2023-01-12
你好,其實(shí)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的??梢杂杏囝~。 年末不需要另外單獨(dú)做其他結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,按正常做就行。 1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2025-01-12
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)11066 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)12934。
2024-01-12
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