同學(xué)您好,小規(guī)模10萬元以下(含本數(shù))免稅適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅
請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要開2021年的普票負(fù)數(shù)發(fā)票,屬于銷售退回,2021年稅率是0.01,今年免稅政策,那我負(fù)數(shù)發(fā)票是按照0.01稅率還是免稅開呢?
去年開的免稅普票,今年說開錯(cuò)了需要重開,應(yīng)該怎么開呢?如果開負(fù)數(shù)發(fā)票稅率那邊還是填免稅嗎?
上年開的免稅的小規(guī)模的發(fā)票,今年紅沖,重開,是開1%的,還是免稅的,金額都一樣,紅沖的票是開免稅么?,去年字給打錯(cuò)了
小規(guī)模納稅人 去年是開的免稅發(fā)票 今年稅率1% 一月份負(fù)數(shù)開具了一張免稅發(fā)票 增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫呀
請(qǐng)問,我去年的發(fā)票,今年供應(yīng)商說到家開錯(cuò)了,要重新開,如果開完,負(fù)數(shù)發(fā)票,供應(yīng)商正數(shù)發(fā)票沒回來,那當(dāng)月我們是不是要補(bǔ)繳稅款?。?/p>
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺(tái)會(huì)計(jì)分錄有哪些
你好老師,申報(bào)的收入比實(shí)際開票收入少40萬1000多,是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷了23年的未開票收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng),然后會(huì)計(jì)讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請(qǐng)您指點(diǎn)下
自行研發(fā)的無形資產(chǎn)的稅務(wù)規(guī)定
那開負(fù)數(shù)對(duì)沖原來的票也是1%嗎
原來是多少?zèng)_多少的
原來開的是免稅,今年沒有免稅了政策了
學(xué)員您好,是的,對(duì)的同學(xué)您好,小規(guī)模10萬元以下(含本數(shù))免稅適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅
比如去年原來開一萬塊免稅,今年要開負(fù)一萬塊免稅對(duì)應(yīng)前邊的,還是開負(fù)一萬1%稅率的
今年要開負(fù)一萬塊免稅對(duì)應(yīng)前邊的