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2023年小規(guī)模適用3%稅率的小規(guī)模納稅人,在開(kāi)發(fā)票時(shí)稅率應(yīng)該填什么,填寫(xiě)免稅的還可以用嗎

2023年小規(guī)模適用3%稅率的小規(guī)模納稅人,在開(kāi)發(fā)票時(shí)稅率應(yīng)該填什么,填寫(xiě)免稅的還可以用嗎
2023-01-11 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-11 09:47

您好,這個(gè)30萬(wàn)以下的話是可以免稅

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您好,這個(gè)30萬(wàn)以下的話是可以免稅
2023-01-11
你好,不能說(shuō)開(kāi)免稅的發(fā)票。
2023-01-15
1.只要開(kāi)具3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額,不論金額是多少必須填寫(xiě)在《小規(guī)模納稅人申報(bào)表》第2行,填寫(xiě)2行,一定同時(shí)手動(dòng)添加第1行。 2.小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票同時(shí)開(kāi)具普通發(fā)票的,不論兩者合計(jì)金額是多少,3%專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額必須填寫(xiě)在第2行,其中: (1)如果2季度兩者合計(jì)銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)元的,普通發(fā)票的部分填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”(如為個(gè)體工商戶(hù),應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”。 (2)如果2季度兩者合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn)元的,普通發(fā)票的部分填寫(xiě)在,第12欄“其他免稅銷(xiāo)售額”,同時(shí)在填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí),準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷(xiāo)售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”,填寫(xiě)對(duì)應(yīng)免稅銷(xiāo)售額等項(xiàng)目。 1.只要開(kāi)具3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額,不論金額是多少必須填寫(xiě)在《小規(guī)模納稅人申報(bào)表》第2行,填寫(xiě)2行,一定同時(shí)手動(dòng)添加第1行。 2.小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票同時(shí)開(kāi)具普通發(fā)票的,不論兩者合計(jì)金額是多少,3%專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額必須填寫(xiě)在第2行,其中: (1)如果2季度兩者合計(jì)銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)元的,普通發(fā)票的部分填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”(如為個(gè)體工商戶(hù),應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”。 (2)如果2季度兩者合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn)元的,普通發(fā)票的部分填寫(xiě)在,第12欄“其他免稅銷(xiāo)售額”,同時(shí)在填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí),準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷(xiāo)售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”,填寫(xiě)對(duì)應(yīng)免稅銷(xiāo)售額等項(xiàng)目。
2022-07-12
你好,紅沖3%,重新開(kāi)也是3%。不可以的。
2023-04-03
你好,不可以的稅率是1%的
2023-01-12
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