你好,能作廢的可以作廢,不能作廢的可以正常使用。
老師,好?,F(xiàn)在出政策說小規(guī)模按減征1%交稅,哪1月1日到\'政策出來之前開的票,開的是免稅的,得作廢重開嗎
老師,2023年小規(guī)模納稅人最新政策出來,適用稅率3%開具發(fā)票時按1%開票嗎?
我們單位是小規(guī)模納稅人,1月初按3%稅率開的發(fā)票,現(xiàn)在政策出來要按1%的稅率開票,需要把發(fā)票作廢重開嗎?
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在稅率由3%減按1%?,F(xiàn)在需要開納稅義務(wù)是2022的專用發(fā)票,我是按3%開呢還是按1%開票
我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在的政策是稅率3%,減按1%收增值稅。我開票的時候都是按3%開票吧?還是選1%的稅率開票?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認(rèn)證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
不作廢的話是不是等到申報書還要有不同的操作?
寫錯了,是申報時
你好,季度30萬以內(nèi)的在第十欄里面填寫就可以了,如果是超過的在第第一欄和第三欄里面填寫。
需要繳稅都是可以讓你減免2%的。去填寫減免表。