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老師,進項稅額轉出沒有轉到未交增值稅,未交增值稅是按照電子稅務局交的計提的,調整分錄怎么寫

2023-01-10 23:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-10 23:48

月末增值稅進項大于銷項,可不結轉。反之,借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅

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快賬用戶8832 追問 2023-01-10 23:50

老師,之前月份有進項稅額轉出沒轉,怎么做調整分錄

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齊紅老師 解答 2023-01-11 00:00

借:原材料,貸:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

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快賬用戶8832 追問 2023-01-11 00:02

月末進項稅額轉出結轉分錄

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齊紅老師 解答 2023-01-11 09:00

這是負債科目不是損益,不需要結轉的。只需軋出貸方差應交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復這一步。

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月末增值稅進項大于銷項,可不結轉。反之,借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅
2023-01-10
8月份需要交嗎 還是留底
2020-03-08
你現(xiàn)在結轉了進項、銷項,沒有余額了,都有哪些科目還有余額?
2022-07-10
你好,你統(tǒng)一結轉的分錄是正確的,但是不能按結轉后的金額,有稅做交稅,沒有稅做留抵,還是得一筆筆查以前的賬目和納稅申報表,每期核對,有問題的就調整。
2022-01-07
你這個交稅不是做借未交增值稅貸銀行。這個結轉做借轉出未交增值稅 貸未交增值稅?那做啥,科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉,多做沖掉
2020-09-16
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職稱:注冊會計師,稅務師

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