您好,這個是會合并的

停產(chǎn)期間半年 個稅都是零申報(bào) (發(fā)放也達(dá)不到繳納個稅標(biāo)準(zhǔn) )以后幾個月工資一起發(fā)放的話怎么報(bào)個人所得稅呀
我剛接手一個公司會計(jì),請教一下:比如說5月份之前我們是小規(guī)模納稅人1-4月發(fā)工資沒有超過5000元,5月沒發(fā)工資,個稅都是零申報(bào)的,從6月起個稅按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)的,那個稅工資總額與報(bào)表不同,是不是前面零申報(bào)的都要補(bǔ)上呢?因?yàn)橹皼]有碰到過這樣的問題
請問2021年1月15號申報(bào)個稅時是按照12月實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)申報(bào)的,也就是11月計(jì)提的工資數(shù),依次類推,后面每個月都是這樣申報(bào)的,截止到本月都是這樣申報(bào)的,但是12月的申報(bào)數(shù)據(jù)里面有些員工的工資實(shí)際沒有發(fā)放,要本月一起發(fā)放,這樣有沒有問題呢?另外2月申報(bào)個稅的時候我應(yīng)該怎么申報(bào)呢?如果兩個月的工資合并在一起申報(bào)的話,個稅就多了,應(yīng)該怎么處理呢?
8月份到現(xiàn)在都有發(fā)工資,但是公司做個稅申報(bào)的時候只申報(bào)了一個人其它人都沒有申報(bào)個稅,每個員工都是每個月的工資都沒有超過5000元的,現(xiàn)在能不能在申報(bào)11月份個稅的時候把之前沒有申報(bào)個稅的人員補(bǔ)在11月份的工資一起累計(jì)申報(bào)個稅?不更正申報(bào),直接放11月份累計(jì)申報(bào)會怎么樣
幾個月工資一起發(fā)放的話,申報(bào)個稅會不會合并計(jì)稅呢?前期沒有發(fā),一直都是零申報(bào)的
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實(shí)操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


如果按時發(fā)工資的話不超5000是不交稅的,現(xiàn)在一起發(fā)放的話豈不是要交個稅?是這個意思嗎?
是的,是和這個意思的
知道了,謝謝
不客氣的,準(zhǔn)您開心的哈